出纳工作总结及计划
适用于公司介绍 / 工作总结 / 项目汇报 / 创业融资等
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo时存现,大额现金交给孔经理或经理保管,保险柜内不存放大额现金,保证资金的安全。
现金一经付清,原始凭证及时收回;多付或少付金额,由责任人负责。
单击此处添加标题
单击此处添加标题
员工借款无论金额多少,都须由各领导签字批准后,并用借支单借款。如若特殊情况,也要经各领导先口头同意,方可借款,后再补签。
每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。
登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
每晚查明各账户的余额,汇报给各领导,以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况,方便调度资金。
保管好各公司的空白支票,不得随意乱放。
银行账处理
添加
添加
添加
在支付凭证单上经办人是否签字,领款人是否签字;若无
应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;若有,问明原因或不予报销。
正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。
报销审核
报销审核
报销审核
报销审核
报销审核
支付证明单上填写的大小写金额是否相符;若有不符,应更正重填。
报销内容是否有重复报销;
如若报过,不予报销。
报销审核:支付证明单上是否有各领导签字,若无,不予报销。
报销审核:支付证明单上是否有各领导签字,若无,不予报销。
报销审核:支付证明单上是否有各领导签字,若无,不予报销。
添加标题
在这里输入您的文字内容,或者将您的文字内容复制在这里,在这里在这里输入您的文字内容
Start
添加标题
在这里输入您的文字内容,或者将您的文字内容复制在这里,在这里在这里输入您的文字内容
End
添加标题
在这里输入您的文字内容,或者将您的文字内容复制在这里,在这里在这里输入您的文字内容
添加标题
在这里输入您的文字内容,或者将您的文字内容复制在这里,在这里在这里输入您的文字内容
添加标题
在这里输入您的文字内容,或者将您的文字内容复制在这里,在这里在这里输入您的文字内容
转账支付
:根据填写无误且手续完备的转款申请单,配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息,然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。
:根据填写无误且手续完备的转款申请单,配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。
发票
03
CONTENTS
发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税
购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。(购发票验旧更新表在国税局可拿到)
购买发票时需带
开具发票所需资料
普通发票:公司名或车牌号码、维修类型(普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰)、金额。
开具发票所需资料
专用发票:公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型(普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰)、金额。
开红字发票
认证发票
报税
抄税
购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。
出纳电脑可认证服务发票,会计电脑可认证汽贸发票。备注:运输发票本维码的要去国税局认证。
每月初、开具本月发票前、报税前
服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。
出纳工作计划
04
CONTENTS
吸取上一年的遗憾不足,积累相关的工作经验,及时总结,及时补救,进一步完善自己的工作!
严格遵守财务制度,热情解答各领导的问题。
进一步提高在财务方面的综合素质,!
严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度,以饱满的热情投入到工作中去。
加强应收账款的管理,协助公司领导做好公司的资金回笼。
先与财务日报表核对客户交款明细,再与相关业务人员核对车款金额,确定金额无误时,准确收取车款。
先与维修前台核对月结款金额,核查每张维修工单的打折项目是否有误,确定无误,准确收款该款项。
在收到各部门报销单时,先检查凭证信息的正确性,是否有重复报销,和各领导是否签字等,确定凭证完整时,方给于付款,当面与收款人点清金额。做到准确无误支付
收取汽贸车款时
收取月结款时
现金支出
财务部出纳工作总结及计划课件 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.