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会计合规自查报告.doc


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会计合规自查报告
我社依据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作状况进展了仔细的自查,现就自查状况报告如下:
一、 关于会计内掌握度的执行状况
我资产治理和使用,在固定资产购置时,严格根据联社规定的程序进展选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。
八、关于会计档案治理
我社按规定整理、装订会计核算资料,归案装订准时、完整、合规。
九、关于股金治理


我社股金的账务治理不标准,有总分不合的现象。。
通过自查,我社在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏。严格治理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我社肯定要加强财务会计治理力度,严格执行各项治理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务会计制度,标准财务治理行为。通过自查工作的开展充分熟悉到财务会计核算工作的重要性,今后我们要依托信息化,标准根底治理,强化经费监视,深化效劳内涵,扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。
  会计合规自查报告(二)
市政府办公室:
我委依据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计根底工作状况进展了仔细的自查,现就自查状况报告如下:
一、财务收支状况
在财务工作过程中,本单位严格根据《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。


二、单位内部掌握制度建立和执行状况
依据本单位工作实际,在建立并实施内部监视和掌握制度过程中,制定了《财产治理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监视和掌握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监视和治理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进展。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种有效措施掌握经费开支,杜绝了铺张现象的发生。
三、固定资产治理和使用状况
为了加强固定资产治理和使用,在固定资产购置时,严格根据

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  • 上传人老狐狸
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  • 时间2022-08-20