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产品合格证管理制度.docx


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防止未经检验合格的产品出厂,保证产品的可追溯性。
:
本制度是用于公司发放合格证的所有产品。
:

,确保合格证的正确使用,防止丢
失。
、发放和登记工作。

、各工序确保合格证的传递、使用过程中不被丢失。

、采购

、采购合格证,在定制采购时,必须以合同形式约束供应商,防止合格证外流。

,或依据工艺员下发的设计样张及生产计划制作合格证,领料单必须由部门领导签字审核。


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、施工单号、规格、数量、生产日期由技质部成品检验员盖章或填写。
成品检验员在抽检合格后,在合格证上加盖印章。

检验员在对产品检验完成后,以翻盖6件、条盒12件、软标8件为单
位,分别摆放在各自产品一个托盘上,并做标识。封签产品以当班检验成品集中摆放在晾架同一层上,按检验时间编号做标识。通知检验小组长检验。检验合格后通知成品检验员抽检,在抽检合格后方可发放相应数量合格证。
,将合格证粘贴在产品外箱指定位置,并准确记录检验工各自产量。

,如有丢失和损坏应立即报技质部,任何人不得私
自将合格证带出厂外。合格证需补办的,应写出申请,说明原因,部门领导审批后到技质部补领。
、检查监管范围内合格证管理制度的执行情况,技质部经理负责合格证
管理制度总的执行情况,技质部质量主管负责核对每月合格证领用及发放账目。
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