内部质量体系审核实施计划
HD-QT-80202
编号:
内审目的
检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。
内审范围
ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据
ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组
组长:①
组员:②③④
审核日期
2001年 12月21日至2001年12月22日
首次会议时间
2001年12月21日上午8点30分(地点:大会议室)
时间
被审核部门
审核内容(条款、文件)
审核员
21日9:00-9:30
管理层
;;;;;;;;;;5..6;;;;;
②③④
21日9:30-10:30
厂办
;;
①②④
21日13:00-14:00
供应
;;
①③④
21日14:30-15:00
销售
;;
①②③
21日15:00-16:00
仓库
②③④
22日9:00-10:30
质检
;;;;;;;
②③④
22日10:30-11:30
生产办(设备)
②③④
22日13:00-14:30
生产办
;;;
②③④
审核组会议时间
22日14:30-15:00
末次会议时间
22日15:00-16:00
说明
内审员①为张振华;②为张新江;③为朗明辉;④为张芙蓉
编制: 批准:
日期: 日期:
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