现场督察不合规处理单
编号:
工序: 班组: 班长:
不合规描述:(可附页)
发现人: 日期:
不合规定性:□严重□重要□一般
指定调查人:
车间主任: 日期:
调查过程:(可附页)
主要原因:
□直接原因□间接原因
1、
2、
次要原因:
□直接原因□间接原因
1、
2、
指定调查人: 日期:
相关部门意见:
集中会审:(可符入会议纪要)
流转审核: □制造部□车间□□□
纠正措施初步意见:
措施
实施人
验收人
完成期限
1、
2、
预防措施初步意见:
措施
实施人
验收人
完成期限
1、
2、
车间主任: 日期:
制造部部长意见:
制造部部长: 日期:
执行与验收:
纠正
措施
验收结果
验收人、日期
1
2
预防
措施
验收结果
验收人、日期
1
2
制造部部长对此次不合规处理是否实施完毕的确认:□已闭环□未闭环
□人为因素□非人为因素□管理因素□操作因素□
制造部部长: 日期:
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