审计报告
××公司:
我们接受委托,对××公司(以下简称“贵公司”)截至×年×月×日的××项目经费决算表进行专项审计。上述财务资料的真实性、完整性、合法性由贵公司管理当局负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上,对上述财务资料发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下:
一、基本情况
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2. 项目基本情况:
二、项目审批情况
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三、项目完成情况及审计意见
(一)资金到位情况
(二)资金支出情况
(1)截至×年×月×日止,贵公司已完成项目总投资××万元(详见附表一),经审计,未发现资金支出异常情况。
(2)国家部门下达投资款××万元使用情况:
列:①支付款××万元。
四、其他事项
1、贵公司设备购置费×元(详见附表二),受××条件限制,我们未能实施××程序,以对设备核实。
2、贵公司房屋建筑尚未办理相关产权证明。
本审计报告仅供××公司××项目验收使用。因使用不当造成的后果,与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附表一:项目经费决算表
附表二:固定资产明细表
×××会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·×× ×年×月×日
附表一
项目经费决算表
编制单位:××公司
项目名称:×××项目
截止日期:×年×月×日
单位:万元
科目
经费来源
经费支出
计划数
实际到位
计划数
实际支出
一、经费来源
××拔款
银行贷款
其它贷款
企业自筹资金
合计
建筑工程费
土地使用权
设备购置费
设备安装费
其他费用
流动资金
合计
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