阜城县审计局外资运用审计流程图年度审计项目计划图例说明:必有文件上级下发或自行编制审计工作方案工作方案或有文件通知书送达审计通知书必有事项召开进点会或有事项调查了解记录,实施方案编制审计实施方案审批审计组长审定,报业务股备案。重要项目报局领导审定审计证据,审计工作底稿、重要管理事项记录、调查了解记录审计移送处理书现场审计(获取证据,形成审计记录)审计报告初稿报办公室备案编写审计报告初稿审计报告征求意见稿报局领导审批报局主要领导审批书面说明(核实异议、采纳意见、修改报告,或未提出书面意见的情况)审计报告征求意见撰写审计报告代拟稿 移送有关部门或单位审计报告代拟稿督促有关部门或单位及时处理,并取得反馈意见。处理处分决定、判决书等审计报告审理稿审理意见书办公室审理审计业务会议审定。特殊情况,局长授权主管局长审定审计业务会记录审计业务会决定出具正式审计结果审计报告、审计决定等 依法公布审计结果 审计检查整改报告督查检查被审计单位整改
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