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内部审计工作流程图.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
(二)审计部审计作业流程图
阶段
董事会
阶段
审计部
被审计单位
审计小组
审计准备

计准备
审批
年度审计计划
审前协助、提供资料
成立审计小组
适当通报
审计督查结果
汇报落实/整改情况
制定审计督查方案
审计督查
按督查通知实施整改
审计督查通知
审计报告
审核
鉴证
审批
审计调查和了解
审批
项目审计方案(修改)
审计报告
审计督查
审计实施
审核
明确督查事项/要求
整理/印发会议纪要
审计委员会
审核
审定后上报
审查
适当通报
临时指令
项目审计计划
项目审计工作总结
审计意见交换
落实审计报告
重大事项/重要问题
审核
审计报告(正稿)
征求意见/意见反馈
审计报告(初稿)
审计报告/快报
审计发现问题汇总
审计工作底稿现场复核
审计测试/分析/评价编制审计工作底稿
审计方案沟通
项目审计方案(初步)
二、内部审计工作流程图
(一)一般财务收支审计工作流程图
审计部长
被审计单位
审计小组
审批
复核
复核
Yes
外勤审计终结
对审计结果予以确认
报表账簿凭证流程记录影像沟通座谈实物分析
评价经营行为的效益性和风险性
完善项目审计方案小组分工和时间计划
审批
签署《承诺书》提供资料和审前协助
审前调查和了解要求提供审前协助
审批
初步确定审计重点和评价审计风险
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
审批
追加审计程序
编制审计报告
(正稿)
编制审计报告
(初稿)
追加审计程序
或替代审计程序
审计汇总
/发现问题总结
现场复核
正式审计报告
征求意见反馈

征求意见
审计工作底稿鉴证
审计结果交换意见书
整理审计工作底稿
收集审计证据编制审计工作底稿
检查内部控制的健全性和执行有效性
审查财务收支账目的合法性和合规性
审查会计报表反映的真实性和完整性
开展外勤审计工作
接收审计通知书
下发审计通知书
离任人及其原所在单位
审计小组
董事会审计部部长
(二)离任审计工作流程图
接受审计通知书
下发审计通知
成立审计小组
离任审计指令
追加审计程序
或替代审计程序
任职期间财务资料
其他资料
任职期间审计档案
离任性质
审核工作底稿复核
编制审计报告(正稿)
编制审计报告(初稿)
审计结果交换意见书
审计发现问题汇总
提供相关资料
给予审计协助
完善项目审计方案
小组分工和时间计划
签署《承诺书》
提供资料和审前协助
离任人岗位说明
审批
拟定项目审计方案
yes
No
No
yes
yes
No
yes
No
yes
No
外勤审计终结
征求意见反馈
对审计结果予以确认
发布审计报告
审批
复核
复核
审计工作底稿鉴证
征求意见
追加审计程序
正式审计报告
整理审计工作
底稿
完善审计工作底稿
收集审计证据
编制审计工作底稿
离任人绩效考核
开展外勤审计工作
审计调查和了解要求提供审前协助
离任审计立项
(三)工程审计流程图
施工单位
被审计单位
中介机构
审计部
董事会
初审

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  • 上传人zxwziyou8
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  • 时间2018-11-28