仓库收货管理制度导读:江门市思盟电器有限公司仓库收货管理制度文件编号HR/CK-001生效日期版本/次A/02018年05月10日编制彭江宇审核批准一、目的:为了完善仓库收货管理制度,明确各部门、各岗位职责,使高等教育历史学仓库管理制度2)入库验收数量时必须注意原”提货江门市思盟电器有限公司仓库收货管理制度文件编号HR/CK-001生效日期版本/次A/02018年05月10日编制彭江宇审核批准一、目的:为了完善仓库收货管理制度,明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。二、范围:适用公司所有仓库收货;三、权责:;;;;,相关部门的沟通与协调;;、标识的简单检验;、摆放、标示;(例如:物料存货卡登记,电脑系统数据维护);1江门市思盟电器有限公司仓库收货管理制度文件编号HR/CK-001生效日期版本/次A/;、稽查、差异分析;四、操作流程:、生产指令单制订物料需求计划;依据生产周期和交货期,制定来料交期;采购依据物料请购计划下达采购订单(交仓管员收货时作为核对验收标准)由PMC考虑损耗量,通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写(包含:订单号、物料编码、货品名称、规格、单位等)且严格按照采购订单交期进行交货;(如:铝板、铝管、铁板、压铸毛坯、配件、包材等)到货前(含临时采购、现金采购及工程采购),采购订单必须提前到达仓库,仓库严格依据采购订单进行收货核对,执行按单收货,仓库有违反者,列入绩效考核;(如:办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等),必须实行先办理入库,后办理出库手续;非生产性物料入库于当天通知申购部门验收,申购部门当天必须进行验收,否则仓库默认以合格品办理入库,若出现品质(异常)问题由申购部门承担相关责任(使用过程中才能发现的功能性不良情况除外);,由PMC部门第一时间以书面形式通知采购,减少损失;采购来料交期变更提前,由采购第一时间通知仓库,仓库安排空间和人员做2江门市思盟电器有限公司仓库收货管理制度文件编号HR/CK-001生效日期版本/次A/02018年05月10日编制彭江宇审核批准好提前收货准备;,仓管员签收采购订单后,核对采购订单的完整性(包含:订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息),有异常及时反馈采购修改采购订单;,按照物料交期先后顺序或供应商分类,统一将采购订单放在文件夹中,以便收货核对验收;(外来人员)未经仓库主管允许和仓库人员陪同下,不得擅自私下进入仓库管理区域,一经发现仓库人员口头警告阻止,且通知采购部宣导,不听劝阻或二次违反者,仓库直接提报行政罚款50元/次,并上交财务直接扣款(采购部负责发沟通函通知所有供应商/加工商);,统一将货物送至收货待检区域,供应商/加工商及时通知仓库收货;,依据货物属性携带计算器和计量工具、采购订单,前往卸货待检区域收货;:1)卸货过程中仓管员需引导车辆停放在指定位置(车头朝外);2)卸货时,外箱(框、袋)标识统一朝外堆叠,以便核对外箱外箱(框、袋)标识、数量;3)堆叠原则:重不压轻、大不压小、木不压纸;3江门市思盟电器有限公司仓库收货管理制度文件编号HR/CK-001生效日期版本/次A/02018年05月10日编制彭江宇审核批准4);5)堆叠不规整、(本厂司机卸货按供应商/加工商要求执行);:1)将采购订单和供应商送货单进行核对:物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致,出现异常,由供应商联系相应采购员进行处理,否则,仓库拒收货,坚决杜绝不符合规范单据流入公司,造成账务混乱,带来不良后果,仓管员未按照要求进行收货或无单收货者,一经发现由仓库主管进行通报批评,列入仓库绩效考核;2)因供应商填写错误或无送货单造成无法收货,由供应商按照要求修改/填写送货单,否则,供应商承担拒收后果;因采购
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