莀文件编号:GWJH-QP-XZ-001螅制度名称:公司内部管理制度发布流程蚃文件类型芁管理制度膇修改号膈00肂版本号:肁 040101-00 芈发文部门芆行政部蒂页码:螂共2页芀编辑人莄莃复核人螀芅签发人羅螂生效期蒀莆修改人肃节复核人羇蒈签发人蒅蚁生效期蚇膅抄送部门薄公司各部门肀页码:蒇共几页芇文件发放方式蚂□传阅■阅后存档□保密□其他蒀膈公司内部管理制度发布流程莈管理制度是公司规范操作流程,增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布,监督管理制度的执行,帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解,使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。肄一、管理制度制定要求:罿1、制定要求:羈根据工作需要,经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程,有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容,包括制定管理制度的目的和执行表格等。膅2、制度表头填写要求:、文件名:、文件类型:蚈“管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。膇“流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定;薅“作业指导书”,即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件,是对流程的补充。肂“产品标准”,即对产品品质的基本要求做出规定的文件。、文件号:公司代码+程序文件编号+部门编号+文件顺序号羄如:GWJH-QP-XZ-001蚃公司各部门代号规定如下;蒁行政部:XZ;技术部:JS;售后部:SH;销售部:XS:市场部:SC;人事部:RS;销售部:XS;客服部:KF。、页码:流程制度正文包含的页数,包括附件页数。、修改号:修改的次数,如00表示未修改过,01表示第一次修改。、版本号:以文件撰写或修订日期加修改号为版本号,如040101—00。、编辑人:流程制度发起人。、修改人:修改流程制度的发起人。、复核人:部门负责人或部门负责人指定人员。、签发人:一般由分管领导签发,有特别涉及到公司全部人员的,由总经理签发。、签发人:一般由分管领导签发,有特别涉及到公司全部人员的,由总经理签发。、生效日期:签发人签发当日日期。、生效日期:签发人签发当日日期。、发布范围:该制度所适用的部门或职位,由流程制度起草人提议,流程制度复核人确定。莂3、格式要求:薁制度标题,宋体,三号字,加粗,居中;章节标题,宋体,小四加粗,居中;段落标题,宋体,小四加粗;正文,宋体,小四,行间距固定值20磅,首行缩进2字符。薀4、文件署名与日期:螇署名为制度名称,日期为发布签发日期。螅二、流程制度发布程序:羀1、流程制度的编辑:由制度发起部门、制度发起人撰写。芀2、流程制度的讨论:流程制度编辑完成后由相关部门就所编辑的制度的内容进行讨论。薅3、流程制度的复核:由部门负责人以及行政培训部复核。袃4、流程制度的签发:一般由分管领导签发,有特别涉及到公司全部人员的,由总经理签发。蒀5、流程制度的备案:流程制度经过撰写、复核、签发通过后,制度编辑人需将制度的电子版本发于行政培训部并将书面版本(签发原件)交由行政培训部备案。螇6、流程制度的发布:行政培训部将制度原件备案后,将电子版本转换为P
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