、原材料等的采购申请流程表单材料采购申请单流程管理部门生产部流程文件备案部门生产部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级(部门内部)3仓库确认确认没有物品财务部下的仓库4公司领导审批任何一人通过即可总经理或董事长5供应部采购供应部接收采购申请审批结果生产部备注::CLCG-2011-07-001申报部门申报人日期购货名称规格单位数量库存备注部门领导审核1仓库确认2
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