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深圳市内部审计协会关于.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
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深圳市内部审计协会关于报送2019年度内部审计情况报表和内部审计工作总结的通知各会员单位:根据审计署办公厅关于内部审计情况统计报表制度和中国内部审计协会关于内部审计情况统计工作的要求,现将《内部审计情况报表》(审统07表)印发给你们,请认真组织填写,其中报送合并《内部审计情况表》的应附并表的内审单位名单,报送本单位《内部审计情况表》的请一并报送本单位(部门)2019年度内部审计工作总结。相关要求如下:一、统计范围统计和总结涉及的内部审计工作情况区间为2018年12月1日至2019年11月30日。二、报送时间要求12月20日前各单位必须完成报送工作。市内审协会负责报表及工作总结汇收工作。《内部审计情况报表》和内部审计工作总结分别报送电子件及一份纸质件,没有相关内容的报送空表,报送纸质件须加盖公章,填报过程中遇到问题请及时咨询和反馈。三、年度内部审计工作总结内容要求2019年度单位内部审计工作基本情况、主要成效和工作经验,存在的困难和问题,加强内部审计工作的意见和建议,2020年度内部审计工作主要思路等。联系人:李晓莹张玉姣联系电话:8863159188631592电邮:sznsxh@地址:深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心1楼102室附件:(七)内部审计情况报表表号:审统07表制定机关:审计署备案机关:国家统计局备案文号:国统办函〔2012〕3号有效期至:2019年1月审计机关名称:2019年指标名称代码计量单位合计企业金融行政事业其他甲乙丙123456一、内审机构070000个其中:专职机构070001个二、内审人员070010人其中:专职人员070011人三、完成审计项目070100个财务收支审计070101个效益审计070102个经济责任审计070103个内部控制评审070104个信息系统审计070105个基本建设审计070106个其他070107个四、审计总金额070200万元五、增收节支070300万元六、提出建议意见被采纳070310条七、建议给予行政处分070320人八、实际给予行政处分070321人九、向司法机关移送案件070330件人员070331人单位负责人:审核人:填表人:填报日期:填报说明:=企业+金融+行政+事业+其他;≥专职机构;≥专职人员;=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基本建设审计+其他。。:系指已建的专职内部审计机构和与其他部门合建的内部审计机构个数。不含有机构而未配备专职或兼职审计人员的情况。:系指已配备的专职内部审计人员和兼职内部审计人员人数。:系指除效益审计、经

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  • 时间2020-01-05
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