宦畚国有中小企业内部财务控制问题研究——基于公司的案例分析学校代号:级:学号:密
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导师签名:彳钆⒈C芸冢凇!D杲饷芎笫视帽臼谌ㄊ椤作者签名:荔·焰⒉槐C芷湖南大学学位论文原创性声明作者签名:荔,艚学位论文版权使用授权书日期:.陏月土日日期:,,年鹿日劾,阹月日本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位本学位论文属于由本人承担。论文。朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊日期:
摘要全球经济处于快速发展时期,企业之间竞争日益。在市场经济体制下,企业经营管理的好坏直接决定了其生死存亡。在国家产业政策支持的大背景下,强相关行业的一大批国有中小型企业借着这股产业政策的东风,不断成长起来。他们可能借助国有企业的政治优势,避免了行业市场的激烈竞争,偏安一隅,取得了难得一遇的发展机会。在形势一片大好的光环下,内部财务控制上的弱点和缺陷被掩盖了起来。但这些问题将成为国有中小企业在成长道路上的潜在危机。公司作为一个典型的国有中小型企业,一方面享受国有企业的政治优势,从事着有较高门槛的行业,避免了市场的激烈竞争,能够得以生存。另一方面享受着国家对产业的扶持政策,从国家的大力投入中分得产业政策红利,能够得以发展。这两方面得天独厚的有利条件,造就了类似公司的一大批国有中小型企业。而在这种繁荣的背后却隐藏着内部财务控制弱化,权力制衡失效,内部审计形同虚设等各种问题。本文首先从企业内部财务控制的理论分析开始,对内部财务控制的历史进程,以及内部财务控制的内容和作用进行了阐述。对现有国有企业内部财务控制特征进行了分析,论述了现阶段下国有中小企业内部财务控制方面存在的问题。然后以公司为例,对公司的背景以及公司内部财务控制体系进行描述,深入分析了其公司内部财务控制方面存在的问题。最后,针对公司的内部财务控制提出了完善对策。本文以案例研究为主要研究方法,提出了现行背景下加强公司内部财务控制的具体建议,以期对公司的发展提供一定的参考价值。关键词:国有中小企业;财务控制;权力制衡;预算控制固有中小企业内部财务控制问题研究——基于公司的案例分析
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