来料送检
采购人员 与供应商 处理
检验合格确认
品管检验员根据《送检单》的数据核对到货物资,根据不同产品 的检验标准进行检验或测试,对符合标准的物资判定合格,并在
《送检单》盖上合格印章。
仓管员在确定已检验合格后,方可实施入库作业。
0
异常处置单 :
品质异常
品管检验员对判定不合格的产品加盖不合格印章,填写《异常处 置单》,交给相关部门论证、判定,再由采购部与供应商交涉。仓 管员将其拉到不良品区进行隔离。
审核单据
原材料仓管员 根据检验结果,核对《送货单》的数据与《送检单》 上的数据是否相符,并对该物资的存放区域和库位进行规划和准
• 备。
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原材料仓库入库流程
总则
目的
为规范公司原材料仓库入库管理,制定本流程。
适用范围
本流程适用于公司原材料仓库物料入库的管理。
2、原材料仓库入库流程 收货仓管员在货物(原材料)到达仓库时,根据《送货单》的信 息(订单号、品名、规格、数量、生产批号)与采购计划进行核 实无误后方可进行点收签字并及时完整填写送检单,并附上供应 商检验报告、生产批号再通知检验员。
I
分类检验
品管检验员 根据不同类别产品的检验标准、方法进行检验。
核对数量 V 原材料仓管员对入库产品进行计数或称重,并都做好记录
L
归位上架、标识
原材料仓管员将入库原材料按照仓库货品存放秩序和规则进行归
"'^1位或上架
*
台账处理
- 原材料仓管员根据实际入库数据完成手工台账的更新操作。
仓库数据员在电脑系统上输入入库数据。
系统操作
流程相关表单格式
《送货单》
《送检单》
《异常处置单》
《产品标识卡》
《管理台账》
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