生产车间品质管理流程.doc生产车间
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A.0
IQC管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
材料入厂
仓库暂收置待检区
开送检单
按标准抽样
IQC检验
检验结果定
相关部门决定
NG
OK
贴绿PASS标签
退货
特采
挑选
贴蓝色标签
贴红色标签
贴黄色标签
仓库入仓
置退货区
供应商
仓库
仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC、仓库
送货单据
收货单
送检单
MIL-STD-105E II抽样标准
IQC作业指导书
IQC检验报告
MRB会议
MRB会签单
限期改善通知书
标识贴纸
MRB会签单
限期改善通知书
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A.0
供应商品质控制管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试验中发现的来料异常
品质异常联络单
跟进回复结果
提出处理对策
N NG
知会采购部
OK
跟进改善结果
NG
继续跟进供
应商回复
结案
OK
IQC
IPQC
QE/IQC工程师
供应商
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
来料检验规范书 IQC来料不良检测报告
IPQC巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
制 定
审 核
核 准
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A.0
制程控制(IPQC)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
生产领料
生产投产
IPQC核对物料
NG
修理
OK
OK
不良率较低
FQC检测
NG
不良率较高
NG
确认责任部门
写纠正/预防措施
OK NG
送首件确认
效
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