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医院内部审计工作流程内部控制审计流程相关内部控制典型案例.ppt


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医院内部审计工作流程内部控制审计流程相关内部控制典型案例
医院内部审计工作流程内部控制审计流程相关内部控制典型案例医院内部审计工作流程内部控制审计流程相关内部控制典型案例 大 纲
前言:轻轻松松学审计主要内容
内部审计工作流程(医院经济责任审计)
医院内部控制流程
相关的内部控制案例
2020/11/142
大 纲
前言:轻轻松松学审计主要内容
内部审计工作流程(医院经济责任审计)
医院内部控制流程
相关的内部控制案例
2020/11/14
2
十八届三中全会有关医疗政策
三个方面:
,建立社区医生和居民契约服务关系。
,理顺医药价格,建立科学补偿机制。改革医保支付方式,健全全民医保体系。
,优先支持举办非营利性医疗机构。允许医师多点执业,允许民办医疗机构纳入医保定点范围。
主要影响是:取消以药补医。建立科学补偿机制,允许医师多点执业。
未来:成本管理,内部控制价值提升、绩效考核是关键。
2020/11/14
3
大 纲
前言:轻轻松松学审计主要内容
内部审计工作流程(医院经济责任审计)
医院内部控制流程
医院各种审计业务与审计报告
2013版清单计价规范基础下的工程审计
2020/11/14
4
十八届三中全会有关医疗政策
三个方面:
,建立社区医生和居民契约服务关系。
,理顺医药价格,建立科学补偿机制。改革医保支付方式,健全全民医保体系。
,优先支持举办非营利性医疗机构。允许医师多点执业,允许民办医疗机构纳入医保定点范围。
主要影响是:取消以药补医。建立科学补偿机制,允许医师多点执业。
未来:成本管理,内部控制价值提升、绩效考核是关键。
2020/11/14
5
医院内部审计工作流程
2020/11/14
6
审计学
轻轻松松学审计
2020/11/14
7
教程大纲
第一编 审计基本理论
第1章 导篇
第2章 审计概论
第3章 政府审计
第4章 社会审计
第5章 内部审计
第二编 其他类型的审计——从概念到行动
第6章 财务收支审计
第7章 预算执行和决算审计
第8章 经济责任审计
第9章 绩效审计
第10章 内部控制审计
第11章 经济合同审计
第12章 建设项目全过程审计
第13章 物资采购审计
第14章 计算机审计
第三编 审计程序与技术
第15章 审计目标与审计范围
第16章 审计证据和审计工作底稿
第17章 审计方法
第18章 审计计划与初步审计策略
第19章 内部控制及测试与评价
第20章 风险评估
第21章 风险应对
第22章 审计抽样
第23章 审计报告
第四编 交易循环审计
第24章销售与收款循环审计
第25章购货与付款循环审计
第26章生产与薪酬循环审计
第27章筹资与投资循环审计
第28章货币资金审计
第29章特殊项目审计
审计基本理论
其他类型审计
审计程序与技术
交易循环审计
2020/11/14
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学习和研究审计需要从制度入手
调研情况、发现管理问题、提出
意见建议和解决的办法,才能从根源
上解决问题。
制度
结果
1
抓阄决定由谁分粥
每个人每周只能一天吃饱,就是自己分粥的那天
2
推选一个道德高尚人分粥
贿赂,腐败
3
组成了3人分粥委员会和4人评选委员会
两个委员会互相攻击,扯皮完时粥凉
4
轮流分粥,分粥的人等其他人挑完后拿剩下一碗粥
为了不让自己饿肚子,尽量分得平均。快乐和气
2020/11/14
9
审计是一项制度安排
审计是一种制度安排,将对组织的经济后果产生影响。
审计不仅要发现问题,更要从制度上帮忙组织解决问题,提升组织的价值。
2020/11/14
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