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内审与管理评审记录范例.doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约23页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
年度内审计划

审核目的:
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括:1、质量手册是否适用于本中心公司对全市的疾病控制和服务全疆的防雷技术服务。
2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。
3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。
被审核部门(岗位):
主任,副主任,各科室;
审核方法:
集中式审核
审核时间、持续时间:
-2013.04.25
编制:        审核:      批准:     批准时间:     年   月   日
ﻬ编号:DSQCDC/JH-ZX-410-2013 
审核实施计划
                   
审核组组长:   组员:   、 、 、        年  月   日  第  页,共   页
审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审;
审核依据:质量手册和程序文件
审核覆盖:各部门业务水平;
审核时间:   年   月     日至   年    月    日
     首次会议时间:    月 日     时 分
     末次会议时间:     月    日 时 分
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求

首次会议
.24
9:00
各部门经理
审核组会议
.24
2013.04.24
15:00
审核组会议
末次会议
ﻬ编号:DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
内审检查表
                                   共    页   第   页
审核员:
受审部门
检验科
时间
2013 年 04月24日 10时~12时
质量标准条款
审核内容、方法
记     录
评价

质量方针

质量目标

.1
7.

对质量方针理解;
询问采样在质量管理中的作用。
目标分解内容;
供方评审记录完备性及评价标准;
询问采样实施过程。
询问如何对所采购物资进行控制
抽查一份原始记录和一份报告单进行验证记录
提问被审人员,正确解释了对质量方针的理解。
提问被审人员正确回答出:

;
,确保质量管理体系在检验科各部门正常运行;
,确保采购合格的试剂;
,准备采购资料,执行采购作业;
;

采集样品的按期完成率达到100%
被审人员陈述出采集全过程包括采购信息的表述,符合标准要求。
采集人员根据《取样控制程序》要求按照采样计划进行采样,并保留好了记录。
抽查一份水质检验原始记录和报告单内的相关数量以及检验报告做出了详细的验证。
ﻬ内审检查表
编号:DSQCDC/ZL-ZX-001-2013                  共 页   第 页
审核员:
受审部门
检验科
时间
2013年04月24 日  13 时~ 15 时
质量标准条款
审核内容、方法
记   录
评价
5.3
质量方针
5.
质量目标

7.5

8.2.3
询问质量方针与质量目标,了解其理解程度
询问检验科在质量管理体系中的作用?
询问如何获得样品信息

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