财务工作总结2021办公室财务工作总结
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真推行职责,组织会计核实
财务部的关键职责是做好会计核实,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总企业的财务制度及国家其它财经法律法规,认真推行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员全部勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职员作,认真实施企业会计制度,实现了会计信息搜集、处理和传输的立即性、正确性。
二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作
在经过两个月的年度三套会计决算汇报的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核实项目、部门的设置,会计报表的格式等均根据新企业会计制度的要求,并针对平时会计核实和报表编制中发觉的问题和不足进行了改善和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目标费用项目进行了明细核实、归集和分配,费用的详细开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目标核实,如对增值税明细项目标月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目标规范化;对收下属分企业的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这么使管理费用和销售毛利率的反应更为合理、适当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全方面清理的基础上,根据《固定资产分类和代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总企业要求在今年4月份全方面正式运行新中大财务软件,而本集团企业财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。现在新中大软件已正式和矿部相,并运行良好。
三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用
依据集团司企字117号文《有关下达〈集团多经企业经济责任制考评方案〉的通知》和司字8号文《有关下达分企业多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》,财务部对相关考评指标进行了分解,
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