严肃财经纪律自查自纠情况报告
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严肃财经纪律自查自纠情况报告
为确保巡查整改工作扎实到位,深化财政领域漠视群众利益专项整治,进一步规范财务管理,严肃财经纪律,切实维护《预算法》《会计法》等财政法律法规和中央八项规定的严肃性,根据市财政局《关于开展全市范围内规范财务管理,严肃财经纪律专项整治工作的通知》___号文件的安排,镇立即成立了由镇长同志任组长的执行情况专项检查情况领导小组,针对财政财务管理中的薄弱环节,以查找问题、完善制度、整改规范为目的,全面加强我镇财政管理,促进我镇财政财务管理制度规范化,提升基层财政干部作风建设,为乡村振兴战略提供财政保障。
针对这次专项检查工作的内容,镇逐项排查,认真落实,对发现的问题立即做了整改。
一、财务管理情况
建立健全并严格执行财务管理制度;明确了会计工作岗位及人员,职责分工清晰合规;严格执行各项经费开支标准,按规定审批、报销“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等费用。
二、会计核算情况
严格执行《会计法》《会计基础工作规范》等法律制度;会计准则等财务制度执行到位,会计信息真实完整,会计账簿齐全完整;不存在白条抵库等不合规的原始凭证进行列支;不存在大额支出无支出明细现象;建立了往来款项定期清理机制。
三、政府采购情况
不存在《政府集中采购目录》内项目和《政府集中采购目录》之外限额以上项目未经政府采购备案问题;不存在未依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购问题及政府采购。
四、资产管理情况
建立健全资产管理制度,按照规章制服管理资产工作;依法设置资产管理账簿;及时准确将固定资产登记入账;账实相符;不存在违规出租、出借、处置资产现象;不存在未按规定通过政府采购
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