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医院审计报告模板.doc


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医院审计报告模板.docXXXX医院经营管理情况审计调查
XXXX医院有限公司:
依据集团公司《内部审计管理条例》,我们于 年 月 日至 月 日对XXXX医院有限公司(以下简称“XX医院”) 年 月曰 至 年 月 日期间的经营管理情况进行了就地审计。
审计范围:本次审计以贵公司的资产负债表、损益表以及与经济 责任有关的相关资料为起点,重点审计XX医院改制后单位内部控制 制度的合理性、合规性、真实性;经营制度建设及管理的有效性;相 关法律法规及公司章程的遵循性;高级管理层对委托责任的执行情况 以及职工新酬分配的合理性。
审计目标:提高XX医院的经营管理水平,规范医院经营行为, 理顺投资关系、完善公司治理结构,以最大限度的降低XX医院经营 风险。
审计方式:我们的审计是依据《内部审计准则》。在审计过程中, 我们结合XX医院的实际情况,实施了包括抽查会计记录、听取XX医 院有关人员情况汇报,调查了解XX医院内部控制制度的制订及执行 情况,审阅会计账簿、会计报表,延伸审计期间等我们认为必要的审 计程序。
审计责任:会计报表、合同、帐册、协议等相关资料的真实性、 完整性、合法性由石油医院负责,我们的责任是对这些会计报表、相 关资料、经营管理行为的合法性和适当性发表审计意见。
审计局限:本次审计我们只对XX医院进行了就地审计,因专业因 素和客观条件限制,对XX医院药品采购价格无法进行审查、核对, 对此我们无法发表意见。
现将审计情况报告如下:
一、基本情况
1、 股权结构
2、 股权变动情况
3、 组织结构及经营模式
二、财务状况
根据XX医院提供的相关资料,经审计XX医院资产负债的真实性 及经营业绩情况如下:
1、XX医院资产状况
截止 年 月 日,XX医院资本结构和损益情况帐面值和审 计调整后实际值如下(审计调整项目详见本章节最后的“审计主要调 整事项”部分):
XX医院账面资产总额21278025. 08元,经审计调减382780. 90元, 审计确认资产总额20895757. 38元;帐面负债总额7236205. 58元(含 正常内部单位往来款),经审计调增97486& 96元,审计确认负债总 额 8211074. 54 元。
,,审计 。
在资产总额中,固定资产14757804. 72元,%,应 收款项
1062195. 63元,%,长期投资789282. 00 元,%,,%,资产 结构基本符合xx医院的企业性质和经营特点,从目前的经营情况分 析,xx医院XX中心投资存在较大风险,应切实关注。
在负债总额中,,%, 预收账款681002. 16元,%,长期借款1000000元, %。剔除XXX款2180000元及其资金占用、长期 借款1000000元,营运资金-92840& 85元,在收入增长的情况下出 现营运资金不足,经审计查证和分析,一是帐面利润高于实际利润, 出现虚盈,二是投资增长过快,三是在潜亏情况下,进行了股利分配, 自身资金再生与医院的业务增长不协调。
2、xx医院经营效益状况
(1) xx医院2005年度经营效益状况
,其中医疗收入 8238783. 77元,医疗收入构成如下:
,占主营收入的11. 06%;体检收入 1423241. 50元,占主营收入的11. 64%;住院收入4674392. 23元,占 主营收入的38. 22%;药品收入3989388. 02元,占主营收入的32. 63%; ,%,其 他收入39559& 42元,%。审计核实以上收入符 合收入确认原则,真实准确。
XX医院2005年度主营业务成本及费用支出审计调整:
投资收益——长期投资减值准备 864094. 52元
医疗支出——折旧费 137000. 00元
医疗支出——修理费 46872. 25元
管理费用——坏帐损失 85353. 04元
管理费用——税金损失 107621. 71
以上审计调整2005年度损益金额1240941. 52元。
(2) xx医院2006年1月份至8月份经营状况
xx医院2006年1月份至8月份实现主营业务收入8650425. 99元, ,占主营收入的9. 31%;体检收入

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  • 上传人小雄
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  • 时间2021-02-18
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