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XX贸易公司应收账款管理办法.docx


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第一章:总则第一条:为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司 的产品,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全, 防范经营风险;并尽可能的
缩短应收帐款占用资金的时间, 加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制
度。
第二条:本制度所称应收帐款,包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生 的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第三条:应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门, 财务部们负责数据传递和
信息反馈,业务部门负责客户的联系和款项催收, 财务部们和业务部门共同负责客户信用额
度的确定。
第二章:客户资信管理制度
第四条:信息管理基础工作的建立由业务部门完成, 公司业务部应在收集整理的基础上
建立以下几个方面的客户信息档案一式两份, 由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理
办公室,一份保存于公司业务部,业务经理为该档案的最终责任人,客户信息档案包括: 一I
a、 客户基础资料:即有关客户最基本的原始资料,包括客户的名称、地址、电话、所 有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、 经历背景,与本公司交往的时间,业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础,由负责 市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的;
b、 客户特征:主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营 政策、经营特点等;
c、 业务状况:包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的 关系及于本公司的业务关系和合作情况;
d、 交易现状:主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的 展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
第五条:客户的基础信息资料由负责各区域、 片的业务员负责收集, 凡于本公司交易次 数在两次以上,且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围, 时间期限为达 到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
第六条:客户的信息资料为公司的重要档案, 所有经管人员须妥慎保管, 确保不得遗失, 如因公司部份岗位人员的调整和离职, 该资料的移交作为工作交接的主要部分, 凡资料交接 不清的,不予办理离岗、离职手续。
第七条:客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况, 随时汇总整
理后交业务经理定期予以更新或补充。
第八条:实行对客户资信额度的定期确定制, 成立由负责各市场区域的业务主管、 业务
经理、财务经理、在总经理(或主管市场的副总经理) 的主持下成立公司“市场管理委员会”, 按季(或年)度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。 |
第九条:“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、 记录相关信息资料的基础上进行分析、 研究,确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限,
建立〈〈信用额度、期限表》,由业务部门和财务部门各备存一份。
第十条;初期信用额度的确定应遵循保守原则, 根据过去与该客户的交往情况 (是否通
常按期回款),及其净资产情况(经济实力如何),以及其有没有对外提供担保或者跟其它 企业之间有没有法律上的债务关系 (潜在或有负债)等因素。凡初次赊销信用的新客户信用
度通

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  • 时间2021-02-19
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