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广州审计报告.doc


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广州审计报告.doc广州审计报告
广州审计报告2016-12-14浏览:分享人:萧玉裕手机版
(2016年1月1日至2016年12月31日止)
目录页次
一、 审计报告1-2
二、 财务报表
资产负债表和合并资产负债表
利润表和合并利润表
现金流量表和合并现金流量表
所有者权益变动表和合并所有者权益变动表
财务报表附注1-95
信会师报字[2016]第410202号
广州发展集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的广州发展集团股份有限公司(以下简 称贵公司)财
务报表,包括2016年12月31日的资产负债表和合 并资产负债表、2016
年度的利润表和合并利润表、2016年度的现金流量表 和合并现金流量表、
2016年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动
表以及财务报表附
注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种 责任包括:1)
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公 允反映;(2)设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的
重大错报。
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发 表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额 和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,注册会计师考
虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合
理性,以及评价财务报表的总体列报。
广州发展集团股份有限公司2016年4月22日审 计报告信会师报字[2016]第410202号
第1页
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提
供了基础。
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定
编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的财务 状况以及2016年度的
经营成果和现金流量。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 陈雄溢
中国注册会计师:司徒慧强
中国上海 二O—三年四月二十二日
广州发展集团股份有限公司2016年4月22日审
计报告信会师报字[2016]第410202号
第2页
广州发展集团股份有限公司
母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 0
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产附注十二期末余额年初余额
流动资产:
货币资金 1,728,212, 1,121,796,
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项179, 114,
应收利息1,518, 1,461,
应收股利 121,000, 15,536,
其他应收款(一)3,717,762, 2,886,415,
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,568,672, 4,025,325,
非流动资产:
可供出售金融资产115,721, 108,977,
持有至到期投资681,000, 645,000,
长期应收款
长期股权投资(二)8,333,575, 3,459,045,
投资性房地产
固定资产 100,875, 104,530,
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,315, 2,076,
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,407, 9,093,
其他非流动资产
非流动资产合计9,239,894, 4,328,721,
资产总计 14,808,567, 8,354,047,
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负 责人:
广州发展集团股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2016 年 12 月 31 0
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益)附注十二期末余额 期末余额
流动负债:
短期借款 1,500,000, 1,500,000,
交易性金融负债
应付票据
应付账款60, 60,
预收款项
应付职工薪酬24,376, 16,403,
应交税费1,268, 905,
应付利息 120,859, 56,218,
应付股利
其他应付款2,622, 5,335,
一年内到期的非流动负债
其他

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