ERP系统标准流程图
销售管理系统 2
采购管理系统 6
检验管理系统 9
物料需求系统 11
生产管理系统 12
委外管理系统 16
判断是否可接单条件如: 单价、交期、数量..等
订单资料输入
部长或主管核准(文件签 核)
打印/传送订单凭证
PMC判断是否有库存,有 库存者直接销货,无库 存者发工单生产
作业说明
业务 PMC 仓库 财务 客户
作业说明
客户
业务
品管
成品仓库
财务
判断销退原因可接受性
销退通知
销退通知
接受销退品者输入销退 单资料
业务部长/主管核准(文 件签核)确认退货数量
打印销退单(四联)
仓库主管审核(文件签
核)
品及不良品应区分库别 存放
仓库点收数量 销退品入库
销退单确认
作业说明
N
核准
Y
销退单
销退单
QC
确定入库
FM
销退单
销退单
点收
销退单确认
销退单
销退单
审核
销退单建立身「
修改
供应商
采购
工程/业务
由工程或业务提出相应样品需求
后,采购进行询价
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交
易记录比较
采购录入生效的询价单
部长核准(文件签核)
发出新的价格信息给工程/业务
作业说明
请购单位
采购
备注
请购单位手写请购单,经部长审
ERP系统请购单,必须是
核后(总额》1000元需总经理审
商品信息现有的商品方
核)输入请购资料,请购资料必
请购单建立- V _1
可用此流程(原物料、包
修改
须载明品号、数量、需求日期等
部长或主管核准(文件签核)
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性,应以避免产 库存存货为最咼原则, 请购单签核(凭证上)
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购底稿或 采购单
下接采购流程
装材料、易耗品等) 办公用品、机器设备等, 因暂未进行编码,按正常 书面流程走。
作业说明
供货商
采购
PMC
采购底稿来源有以下几种
请购单、订单、物料需求计算
生成采购底稿
PMC确认数量
采购确认供应商
部长核准(文件签核)
采购单来源有以下几种:
请购单、询价单、采购底稿更新
、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单
采购单资料,以下字段请确实输 入;收料库别、 预交日、 数量、
单价等
采购部长(总额》1000元需总经 理审核)审查及核准,审查之要 项为单价及对象
打印采购单
部长签字
采购单E-mail/Fax 给供应商
追踪表计有
米购来源检视
Y
进入采购预交追踪管理
作业说明
仓库
品质
采购/生产
财务
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