审计专员岗位的工作职责内容
审计专员需要依据企业的要求,审计各门店和各职能中心财务管制制度的实施和落地情况。下面是整理的。
篇一
职责:
1、参加企业内控体系建设和财务体系规范,推进内控体系和财务体系完善,组织建立健全规范的财务核实体系、风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团和分、子企业的内部控制等常规审计项目;
3、依据年度审计计划,开展常规审计项目,确定审计通知书、审计工作方案;
4、含有独立撰写审计汇报能力,并依据审计发觉进行影响评定及提出审计提议;
5、负责独立审计过程中和相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具有初级及以上职称等;
2、熟悉内部审计步骤和规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
3、具有3-5年以上大型企业或上市企业审计工作经验;
4、良好的语言表示能力,熟练利用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度主动,责任心强,能短期出差,具有职业操守和对企业的忠诚度。
篇二
职责:
1、负责对接海外企业的审计业务,提出处理意见和提议;
2、负责制订及实施企业审计方案,定时汇报实施情况;
3、负责审核企业系统内的协议及付款申请;
4、查对各企业的往来账目报表情况及投资类项目进行评定;
5、对企业业务步骤制度的风险及管理进行监督评审;
6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格
1、财经、审计等专业,本科以上学历;
2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;
3、具有出众的财务风险及审计监管,成本控制等理念;
4、思维灵敏,工作严谨,良好的沟通能力及处理问的能力;
5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
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