审计监察部工作计划
审计作为一个监督机制,其实践活动历史悠久,但大家对审计的定义却众说纷纭。来看看审计部下半年的工作计划是怎样的吧!下面是X搜集整理的审计部的下半年工作计划, 审计部的下半年工作计划篇一
为落实的文件精神和我院2021年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,深入建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功效,实现“为规范财务会计工作服务、为提升教育资金使用效益服务、为教育改革和发展服务”的内部审计工作目标,特制订2021年审计工作计划。详细内容以下:
一、继续深入开展预算实施审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提升绩效”的审计思绪,深入落实,深入开展预算实施审计。今年关键对各个项目标经费预算实施情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算实施审计和绩效审计的有机结合。主动发挥内部审计的监督作用,促进各部门深入加强财务预算管理,严格实施各项财务制度,提升预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、深入加强领导干部经济责任审计
审计处主动和组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,深入深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部推行经济责任为根本,关键关注领导干部任职期间落实实施法律法规、政策布署,重大经济决议制订和实施,和遵守廉政要求等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提升领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决议及效果、内部控制制度的健全及实施情况等方面的审计力度,促进领导干部行使权力和推行经济责任紧密衔接,深入发挥经济责任审计在促进科学决议,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的主要作用。依据学院组织部的委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,主动落实教育部的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程和工程项目造价的内部审计,不停改善和加强对各类工程项目标立项、勘察、设计、招标、施工、完工和相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个步骤的运行情况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节省工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护正当利益,保障工程建设的顺利实施,提升资金使用效益。
四、继续搞好专题审计和审计调查
根据领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专题审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,预防出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
根据市教委的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制订审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发觉的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要立即向相关领导和纪检、检验部门汇报,并提议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考评评价的主要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,深入增强审计在促进各部门加强和改善内部管理中的作用。
六、深入
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