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东莞爱兰特糖果公司绩效考核指标库.docx


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文档列表 文档介绍
仓储部 年月度绩效
编亏
指标名称
权重
(%)
数据来源
指标定义
计算公式
备注
1
帐物卡
一致性
20
财务部/计划部
物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表 数据应保持一致
以实际稽核不一致次数计
2
库存周转率
20
财务部
该期间的出库总金额与该期间的平均库存 金额的比值
(期初库存值-期末库存值)/平均库存值
X 100%
3
物料防护
与标识
一五
稽查小组
物料是否按照《仓库管理规定》和《原辅 料控制程序》《仓储管理作业指导书》进 行必要的防护和正确的标识
以实际稽查次数计
包含物料适温、干燥、清洁状态; 已开封物料查后是否密封;物料 是否清洁;物料被盗;物料变质; 防虫灭鼠;合格与不合格的标识; 原料与辅料是否分开;
4
入库差错率
一五
财务部
指入库单开错内容或重开或漏开的次数
(差错批次/总入库批数)X 100%
包含品名、规格、颜色、数量、 编号、单价、订购单号等写错及 重单、漏单
5
发料差错率
一五
稽查小组/投诉
未严格按物料需求总表发料、无单发料、 未经审核发料、超单发料或是未按先进先 出原则发料视为违规发料
(差错批次/总发料批次)X 100%
作业标准参照《仓储管理作业指
导书》
6
出货差错率
一五
营销中心
指因仓储部原因造成少装、多装、错装的 事件
(错装次数/总装柜批次)X 100%
说明:
帐物卡一致性:物流部定出各种物料的误差范围值,误差范围内的为一致,超出则为不一致,由财务部根据仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料帐簿进 行抽查盘点,抽查物料品种不少于 20种,每月由财务部主管将结果汇总交总经理室;计划部物控根据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购,但因 库存报表数量不准,导致影响生产或导致停产,每月由计划部主管汇总结果交总经理室;
库存周转率/物料防护与标识/发料差错率:由总经理室安排人员进行每月抽查,抽查物料品种不少于 20种,每月由稽查小组汇总交总经理室;部门投诉经查属 实也计入;
入库差错率:财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室;
发料差错率:第 5项由财务部主管每月提报总经理室;仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到计划部,并采取退货 /代销/清仓的方式 进行处理;
出货差错率:由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理室;
每月5号提供上月考核数据给到总经理室 ,迟交每次扣部门当月考核分 2分。
仓储部 年 月 度绩效考核表
编与
指标名称
权重(%
目标值
实际
目标达成率
实得
备注
达成
目标达成得分
分数
1
20
V 3次
1以下
2次
3次
4次
5次
怅初卜玖性
25
10
20
10
0
2
库存周转率
20
3
物料防护与标识
V 10次
0-4次
5-9次
10次
11-一^ 次
16次以上
22
一八
10
0
4
入库差错率
99%


99%
%
%
25
20
10
5
5
发料差错率
99%


99%
%
%
25
20
10
5
6
出货错误率
100%
100%
9997%
96咐下
连续二个月 100%得一八
分,三个月 21分
8
0
说 明
1>、总经理有权于合计得分之基础上 ±5分;
2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分 ;
3>、该部口的绩效考核得分 :100等于该部口的绩效考核系数 ;
4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金 ;
合计得分
制表
审核
批准
核准得分
年 月仓储部绩效改善表
编勺
指标名称
权重(%)
目标值
实际值
差异分析
改善措施
效果确认
1
帐物卡
一致性
20
V 3次
2
库存周转率
20
3
物料防护
与标识
V 10次
4
入库差错率
99%
5
发料差错率
99%
6
出货差错率
100%

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  • 时间2021-07-04