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医疗器械质量管理制度上墙制度.docx


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文档列表 文档介绍
医疗器械质量管理制度
一、产品采购制度
1、 购进的产品必须有医疗器械产品注册证;产品包装和标志应符合有关规定;
2、 采购员负责编制采购计划,审核供货企业资格,签订购货合同;
3、 质虽管理部门负责采购计划、购货合同的有关质虽条款审核和首营企业、首营品种的质虽审核;
4、 供货企业必须具备法定资格,具有符合规定的《医疗器械生产 (经营)许可证》、《营业执照》,其经营
方式、经营范围与证照一致;
6、 供应产品的审核包括以下几个方面:
审核产品的合法性和质虽可靠性;
审核产品法定质虽标准、注册证书号、产品包装、标签、说明书;
审核产品质虽检测报告书;
进口医疗器械:审核进口产品相关批件;
7、 供货单位销售人员应具备以下条件
具有法人委托书原件;
委托授权规定的授权范围与供应的品种相一致;
审核销售人员身份证;
在河北省食品药品监督管理局医药诚信网上备案;
8、 采购产品索要合法票据,做到票、帐、货相符;购进记录保存至效期后一年,并不得少于二年。
:、产品进货验收制度
1、 验收人员应按照随货同行单,逐一核对产品的品名、规格型号、生产企业、注册证号、产品批号、 有效期、数虽
等项目,同时查验是否有〈〈医疗器械产品注册证》及产品质虽合格证明文件;
2、 凡经验收合格的产品,验收人员认真填写〈〈验收记录》 ,采购员凭〈〈验收记录》方可入库;
3、 对一次性使用的无菌医疗器械,还要登记灭菌批号;
4、 电子仪器类应有说明书,内容有品名、规格型号、里虽、尺寸、生产企业、地址、技术参数、性能、 工作原理、
电路图、适用范围、安装、保养及安全使用注意事项;
5、 对货与单不符、质虽异常、包装不牢或破损、标志模糊、资质不全的产品,验收员应做拒收处理并 上报业务部门 及质虽管理部门。
三、产品仓库保管制度
1、 仓库保管人员应按照产品不同自然属性分类进行科学储存,防止差错、混淆、变质;定期作好库存 盘点工作,做 到数虽准确,帐目清楚,帐、货相符;
2、 产品应按贮藏温、湿度要求,分另U储存于阴凉库、常温库或冷库内;应依据产品性质,按分库、分 类存放的原则 进行储存保管;
3、 在库产品均实行色标管理,其中待验区、退货区为黄色,合格品区、发货区为绿色,不合格品区为 红色;
4、 销后退回产品应存放在退货区并做好退货记录,待验收并确认为合格品后再移入合格品区,不合格 的入不合格品 区;
5、 产品按品名、规格、批号分开堆垛;产品堆垛应留有一定距离,具体要求如下:
产品垛与垛的间距不小于10cm;产品垛与墙、柱、屋顶、房梁的间距不小于 30cm产品垛与散热器或 供暖管道、电线
的间距不小于30cm产品与地面的间距不小于 10cm库房内主要通道宽度不小于 200cm
6、 近效期产品的有效期不足半年时,应按月填报近效期产品催销月报表;近效期产品应有近效期标志;
7、 在搬运和堆垛等作业中,均应严格按产品外包装图示标志的要求规范操作,不得倒置,要轻拿轻放, 严禁摔撞;
怕压产品应控制堆放高度,并定期翻垛;
8、 仓储保管人员应接受养护员有关储存方面的指导,与养护员共同做好仓间温、湿度等管理,正确储 存产品。
四、产品出库复核制度
1、 产品出库应遵循“先产先出” 、“近期先出”、和按批号发货的原则;
2、 产品出库必须进行复核和质虽检查;仓库保管员和复核人应按出库票等发货凭证对实物进行检查和 数虽、项目的 逐一核对,核对无误后应在出库票上签字或盖章, 方可发货;同时业务人员应核对出库商 品是否与出库单一致并签字;
3、 整件产品出库时,应检查包装是否完好;零头产品要仔细包装或拼箱,并详细注明产品名称、规格 型号、生产企 业、产品批号与数虽,做到准确无误;
4、 出库复核与检查中,如发现以下问题应停止发货,并报告质虽管理部门:产品包装内有异常响动和 液体渗漏;外
包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严里损坏等现象;包装标识模糊不清或脱落; 产品已超出有效期;
5、 产品出库复核时,为便于质虽跟踪须做好复核记录;仓库保管员为兼职复核员,可相互复核;产品 出库复核记录
的具体内容,包括购货单位、产品名称、规格型号、产品批号、有效期、生产企业、数虽 和复核人等项目;产品出库
复核记录应保存至超过产品有效期 1年,但不得少于3年;
6、 产品出库发货既要准确无误,又要及时;产品运输装卸搬运时,应轻拿轻放,按包装图示要求正确 装运,并采取 必要的防雨、防晒、防震、防污染及防冻、冷藏等措施,以保证产品安全与包装整洁。
五、产品质量跟踪制度
1、业务部门应有经营品种目录并建立销售台帐,销售记录必须真实、完整,应包括销货日期、销售单 位、数虽、产
品名称、生产单

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  • 上传人秋江孤影
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  • 时间2021-08-05