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3C工厂检查的内审检查表 质保处 SXD-Q –A
序号
标准条款号
质管QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
1
1.1
质量处相关人员职责和相互关系
2
1.1
总检科职能描述是否齐全
3
1.1
管理科职能描述是否齐全
4
1.1
各类人员职责履行情况如何
5
1.2
抽查有关人员是否具备必要能力〔总检、检验员〕
6
2.2
是否制定了?文件和资料控制程序?、?认证标志管理规定?及?产品监视管理方法??
7
2.2
查阅程序文件,其内容是否覆盖了2。2 a〕~c〕规定
8
2.2
抽查质保处文件是否受控
9
2.3
查质量记录控制程序文件,是否对记录标识储存、保管、处理进展了规定,是否充分和适宜
10
2.4
抽查保存的质量记录及现场记录各三份,确认规定和实施的符合性;质量记录填写是否清晰、完整
11
3.1
是否制订了对供给商选择、评价和日常管理程序选择、评价准那么和日常管理方法是否明确、适宜
12
3.1
是否按程序要求对供给商进展了选择、评定及是常管理
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内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A
序号
标准条款号
质管QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
13
3.2
抽查、选择、评定的相关质量记录
14
3.2
是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序,规定是否适宜
15
3.2
文件规定〔合格检验规程〕、抽查关键件〔三份〕检验记录确认其符合性和有效性
16
3.2
当由供给商进展检验时,是否对检验提出了明确的要求
17
3.2
关键件合格证明是否齐全、有效
18
5.1
是否制定了文件化例行检验和确认检验程序,规定是否适宜
19
5.2
是否按程序要求进展了例行检验和确认检验,现场抽查认证产品按规定要求进展例行检验和确认检验
20
5.3
抽查总检入库记录〔3份〕、认证产品确认检验记录是否符合规定要求
21
6
查阅有关检验和试验设备相关规定,确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求
22
6
现场观察〔审查〕检验人员是否按操作规程使用仪器设备
23
6
抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备
24
6.1
查阅检验和试验设备台帐,确认是否满足文件规定包括校准和检定周期,校准或检定状态
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内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A
序号
标准条款号
质管QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
25
6.1
抽查校准/检定记录,是否有效
26
6.1
抽查自制检具校准记录,对照检具现场校准是否符合规定要求
27
6.1
查阅计量机构〔检测线、计量器具检定、校准〕证明文件是否具备检定资格
28
6.1
查阅自行校准有关规定,确认是否合理有效
29
6.1
现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录,是否有易于识别的校准状态标识,保存是否完好
30
6.2
是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序,检查要求是否明确
31
6.2
用于运行检查的
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