下载此文档

物资采购领用管理办法范文合集 (4).docx


文档分类:办公文档 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
1/7
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/7 下载此文档
文档列表 文档介绍
物资采购领用管理办法范文合集
物资采购入库、出库、储存管理规定 一:目的 为规范物资采购、入库、出库程序,明确部门职责,特制定本管理规定。二:适用范围 公司所有外购物资,包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。 三:部门职责 1;采购部负责公司物资的采购、报检。2:品质部负责外购物资的检验。3:仓库负责物资的收、发、存管理。 4:公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5:生产部负责固定资产的管理。6:部门、车间负责采购物资的申请。7:财务部负责采购业务的往来核算。四:采购物质遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得采购; 2、仓库内的库存物资应优先使用; 3、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; 4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; 5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位; 6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。 五、采购流程 、为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。 、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商,并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商,以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。
、各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报审核,总经理批准后,报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。 5. 4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;同时,物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。 、计划外急需采购的物资,由需求部门填制《急需物资请购单》,部门负责人签字,审核,总经理批准。 、办公用品的采购,各部门根据使用情况,填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部,由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报审核,总经理批准,统一采购。各部门不得自行购买。 、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。
、对短缺物资,采购员要征求使用部门的意

物资采购领用管理办法范文合集 (4) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数7
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人crh53719
  • 文件大小14 KB
  • 时间2021-11-03