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总账会计半度工作总结范文
总账会计工作总结具体写出工作中完成的任务,以及各月份账务票据的完成内容。
最终写出最终的全部盘点数据,以及来年的工作支配。范文:1、清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项。
发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续。2、精确 准时出具各项财务报表,供应月、季度预算分析。
对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,协作绩效考核出具精确 无误的财务信息,财务部在4月下旬帮忙公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析意见。3、开展财务内部稽核,加强成本费用把握,堵塞漏洞。
财务处理都较规范,临时没有发觉特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请,发觉不合理的支出则必需经过审计程序,准时订正不符合财务手续的事项,规避财务风险。
4、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票,并依据油品德业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,依据规定开具发票,合理规避税务风险。
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5、协作资产部做好每月盘点方案,支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。
协作审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告准时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。来年,做好诚信服务。
财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念。各单位财务人员依据制度要求预备准时出具各项会计与统计报表,准时出具预算分析,为经营管理供应参考信息。
,感谢了
一、债权债务的清理,
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回
发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。
二、精确 准时出具各项财务报表,供应月、季度预算分析。
准时报送各项对外会计报表,准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成
状况,对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,协作绩效考核出具精确 无误的财务信息,财务部在4月下旬帮忙公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析意见。
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三、开展财务内部稽核,加强成本费用把握,堵塞漏洞。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核,发觉*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,临时没有发觉特殊问题。
加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请,发觉不合理的支出则必需经过审计程序,准时订正不符合财务手续的事项,规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。
在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票,并依据油品德业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,依据规定开具发票,合理规避税务风险。
依据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织预备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;预备**医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
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原发布者:三一文库
三一文库 /工作总结范文/年终工作总结财务部门年终工作总结范文财务部门年终工作总结如何写?那么,下面请参考我给大家整理收集的财务部门年终工作总结范文,期望对大家有挂念。财务部门年终工作总结范文篇一:今年财务中心的工作紧紧围围着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作方案开放的,在集团的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财
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