财务预算情况说明书
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××公司××年度
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一、企业基本情况
XX公司,法定代表人: XX;注册资金: XX,全部由 XX 投资;住所: XX;
经营范围: XX。工商注册日期: XX,营业执照注册号为: XX;企业类型: XX。
二、××年财务预算
(一)、编制公司财务预算的原则
我们根据国家有关法规之规定,参照本公司××年度的资产、负债、销售、
成本、利润等指标,本着厉行节约、量入为出的原则。
(二)、公司收入预算情况
1.主营收入
××年公司主营预算收入××万元。 根据公司各产品结构进行分配。 上年度销
售收入为 xx 万元,销售收入增长比率为 xx%
.附营收入
××××年附营收入预算为××万元。
3.投资收益
××××年度对外投资预算为××万元。 其中短期收益为××万元, 长期收益
为××万元。
.其他收入,预算××万元。
以上全年收入预算总金额为××万元。
(三)、公司支出的预算情况
主营业务成本的预算全年 xx 万元。
(1)xx 成本预算全年 xx 万元,比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。
2 主营业务税金及附加的预算全年 xx 万元。
(1)营业税预算全年 xx 万元,比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。
精选
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(2)城市维护建设税预算全年 xx 万元,比 xx 年度上升或下降的比例为
xx%。
(3)教育税及附加预算全年 xx 万元,比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。
管理费用的预算全年 xx 万元,管理费用主要预算的项目:(1)工资 xx 万元
(2)保险费用 xx 万元
折旧费用 xx 万元,比去年下降 xx%,因折扣使用年限到期
销售费用的预算全年 XX万元,销售费用主要预算的项目
财务费用的预算全年 XX万元 , 比 XX年下降 xx%因 xx
所得税的预算全年 XX万元
营业外支出的预算全年 xx 万元。构成以上各项,全年预算总支出为××万元。
(四)、利润总额的预算情况
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利润总额的预算全年 xx 万元,净利润的预算全年 xx 万元。销售净利率为 xx%,比 xx 年度下降或上升 xx%。原因净利润下降或上
升 xx%、销售收入下降或上升 xx%。净资产收益率为 xx%,比 xx 年度下降或上升 xx%。原因净利润下降或上升 xx%、所有者权益下降或上升 xx%。
(五)、公司预算资产负债表的财务指标情况
资产负债率为 xx%,比 xx 年度下降或上升 xx%,原因负债总额比 xx 年度下降或上升为 xx%,资产总额比 xx 年度下降或上升为 xx%。
产权比率为 xx%,比 xx 年度下降或上升 xx%,原
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