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会计主管工作总结计划.docx


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会计主管工作总结计划
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会计主管工作总结计划
会计主管工作计划
本文是对于会计主管工作计划,仅供参照,希望对您有所帮助,感谢阅读。
会计主管工作计划篇一
在过去的20XX年里,我在上司行社领导的正确指导下,牢牢环绕联社业务经
营中心为前提;狠抓会计业务基础工作,增强财务管理,化解会计风险,使东回信
用社的财务工作安稳过分到 20xx年。
20xx年才刚才开始,我们社就展开了引深“乞降 -谐树形象创佳绩”主题比赛
活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动,在这两项活动中间,到处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计,主要负责本网点的财务管理工作,履行会计的管理和监察职能,为了更好地达成今年联社下达的各项指标任务,努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新体制、稳重运转、努力推动平定信合事业”的发言精神,特作出以下工作计划:
一、健全内部管理制度,增强内控建设,做到依法核算、合规经营,拥塞经济案件的发生。
为了进一步规范我社的业务操作,严格履行各项内控制度,增强内部管理,促使各网点依法合规经营,防备各种案件的发生,我拟订了《东回信誉社违犯业务管理规定和业务操作规程处分方法》,把安全捍卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容归入内控制度查核范围,详尽、完好地拟订了各项处分方法,以处分为手段,有效地规范了各项业务操作,提升了全体员工的业务素质,增强了风险防备,防备违规行为的发生。
在昨年会计工作规范管理的基础上,持续展开会计规范化管理工作,提升会
计核算管理水平,防备和化解操作风险。详细从8个方面做起:1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。
二、增强业务监察、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件状况来看,最主要的原由就是监察检查力度不大,检查流于形式,检查范围广,但不深入,检查阵容大,但不扎实,没有真
正起到监察检查的作用。汲取历年案发经验,风险源主要集中在重要空白凭据、
库存现金、帐户和止付挂失等方面,我今年计划增强重要空白凭据、库存现金、
帐户管理,加大对存单、存折止付和挂失手续监察检查力度,采纳按期和不按期
检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭据方面:
检查重要空白凭据能否推行专人、 专库管理,能否按要求领用、使用、结存、
销号,登记能否正确、完好、实时,作废凭据能否按要求管理。重要空白凭据核
算能否正确,能否做到了帐实、帐簿、帐表“三符合”,从根本上根绝重要空白
凭据上的案件隐患。
2、库存现金方面:
实时对库存现金进行检查,严格控制超库存现象,使现金管理达到规范化,
一方面根绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象,另一方面还最大限度地降
低了非生息资本的占用。
3、英押、证方面:
检查英押、证能否做到了三分管,能否推行了AB角管理制,交接能否有记录。
4、帐户方面:
能否成立对帐制度,对帐岗、记帐岗、复核岗能否推行三分别制度,对帐能否实时,同业款项能否逐笔勾对,公司存款能否查对发生额,对帐率能否达到规定要求,能否建立对帐台帐,台帐记录能否与实质对帐状况符合,对帐单印章能否与预留印鉴查对一致。
三、增强柜台人员业务培训,组织技术练兵、努力提升业务人员素质。
针对各网点柜台工作人员知识构造和

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  • 上传人森林书屋
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  • 时间2022-01-12
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