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2022村级财务审计实施方案 村级财务审计工作方案.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约12页 举报非法文档有奖
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个重点”,把牢“四个环节”。 “三个重点”一是财务收支帐目,采纳审查书面资料的方法 进行顺查与逆查;二是货币资金和有形资产,采纳干脆盘点现金与实物的方法;三是债权债务,包括承包合同结算兑现,采纳核对、复核、查询的方法。
“四个环节”:一是把牢各项收入帐的清查,是否有漏收或收八不入帐;二是把牢各项费用,是否有虚假开支;三是把牢货币资金盘点核对,银行帐户、库存现金是否帐实相符,是否有白条抵库及挪用公款等违纪问题;四是把牢债权债务帐户核对,是否与帐户相一样。










村级财务审计工作在镇党委、政府的统一领导下,由各党工委组织进行审计,做到五个结合:审计查账与走访群众相结合,审计查账与核查实物相结合,审计与化解村级债务相结合,审计与处理问题相结合,审计与建帐建制相结合,确保审计工作取得明显成效。
四、审计的主要内容和步骤
(一)审计内容
1、村集体财务收支状况。审查村级各项财务收支的真
实性、合法性和完整性。重点查明收入是否刚好入帐,有无被侵占、挪用;非生产性开支是否严格限制,有无挥霍奢侈;村内各项工程的决算状况;未入帐的费用状况;村公益事业资金、土地补偿费收入和政府有关部门下拨资金的管理运用状况;村财务收支是否按时照实上墙公开;民主理财制度是否健全等。
2、集体资产、资源、资金及专业项目管理状况。审查集体资产、资源、资金的管理制度是否健全并严格执行,帐款、帐物、帐帐是否相符,集体资产、资源和专业项目的承包标的、期限、方式等是否经集体经济组织集体探讨确定,标的较大的是否引入了招投标机制,承包或租赁者是否按合同刚好缴纳承包款或租金,有无因管理不善造成集体资产和资源的损失奢侈。










3、村级债权、债务状况。查清债权、债务增减改变及拖欠占用状况,摸清帐外债权、债务状况。重点审查有无借款举债用于违反政策规定的非生产性支出,是否新增村级债务,有无存在盲目举债状况,有无将集体资金擅自借给个人、企业和外单位,有无擅自为个人、企业和外单位供应担保或抵押等。
4、村级民主决策状况。审查村级重大事项决策是否由村民代表会议或村集体班子会议探讨确定,有无“个人说了算”的状况存在。
5、群众要求审计的其他问题。如村干部任期内的经济活动和责任目标完成状况、村干部任职期间的经济责任等群众要求审计的问题。
(二)审计步骤
1、打算阶段。对被审计的村(居)民委员会,提前三天下达审计通知书,要求村(居)委组织好人员,并由审计人员确定审计工作重点,拟订审计工作方案。
2、实施阶段。审计可实行就地或报送审计,对被审计的村(居)委审查财务收支帐目和经济活动及其有关事项,进行内查外核。
3、总结阶段。由审计人员对被审计村(居)委的财务帐目状况提出审计报告,报乡(镇)人民政府作出审计处理结论。










财务收支审计实施方案
附件2:财务收支审计实施方案一、审计依据1、《陕西省交通行业内部审计工作实施方法》(试行)2、***《关于对**公司进行财务收支审计的通知》二、审计目的通过审计,评价被审计单位......
财务验收审计实施方案
附件2 医药卫生领域科技重大专项“十一五”安排课题财务验收审计实施方案(试行)依据《医药卫生领域科技重大专项 “十一五”安

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  • 时间2022-02-05
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