采购管理
流程描述手册
时 间: 2013年3月15日
采购管理
流程描述手册
时 间: 2013年3月15日
文档控制
文档名称
采购合同评审流程(生产材料及办公)
文档代码
3512-CG-02-03
文档描述
详细说明如何进行采购合同评审,加强采购部人员对采购合同的制定、评审流程的认知。
版本信息
修改日期
版本
描述
作者
初次修订
文档审阅
岗位/职务
姓名
签字
日期
主管采购副总经理
采购部负责人
法务专员
技术部负责人
财务部负责人
目录
采购合同评审流程(生产材料及办公) 4
目的 4
范围 4
职责 4
部门岗位职责 4
…… 4
IT支撑 4
流程图 4
现状流程图 4
流程节点简要说明 4
涉及表单: 4
涉及制度规范: 4
采购执行
(生产材料及办公)
目的
降低经营风险,保证购买性价比更好的原材料,确保原材料的保质保量按期交付,规范采购合同评审流程。
范围
适用于公司所有经采购部购买的原材料,经采购部与供应商签订的原材料采购合同。
职责
部门岗位职责
采购部职责
依据采购计划,询价、议价,编写采购合同审批表,签订合同。
法务专员职责
审核合同条款
技术部职责
审核采购材料技术规范
财务部职责
审核采购材料价格
IT支撑
无
流程图
流程节点简要说明
步骤编号
步骤描述
备注说明
操作
时间(小时)
1
编制采购计划
依据生产部下达生产计划单编制采购计划表
采购计划表
4
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