费用开支标准和审批程序规定
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全部省外出差必需经总经理审批同意。
、出差期间,出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等各项费用标准,实行“按职
定标,按标核报”的方法,报销人员须供应真实、完整的票据。
、部门经理〔不含〕以下员工出差原那么上不行搭乘飞机,随总经理、副总经理等高
级别人员一同出差时例外,但应在《出差申请表》中注明。
、伴同高级别人员出差的员工住宿费、交通费,可按同行高级别人员的标准报销。
、出差途中因病或遇意外事故,或因工作实际须要,经电话联系向出差核准人请示
批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否那么不予报销延时局部的旅差费外,并依情
节轻重论处。
、出差时除非有3人以上同行,经申请〔在出差申请表中注明,一并申请〕同意后
方可驾车并按出差费用报销所产生的相关车辆费用,否那么财务不予核报。
、报销出差费用时,需同时提交出差报告,就出差打算的详细落实状况、存在问题、
下一步措施等进展概要总结。未提交出差报告的,公司暂不予报销出差费用。
:包括交通费、住宿费、伙食补助。
差旅费用开支标准表
标准
工程
级别
总/副总经理/总助
部门经理/副经理
业务及其他人员
备注
交通费
飞机
经济仓
经济仓
/
轮船
一等
二等
三等
火车
软卧
硬卧
硬卧
其他交通工具
按实报销
按实报销
按实报销
住宿费
直辖市、特区及省会城市
400元/天
300元/天
300元/天
双人住宿标准按单人标准执行
地级市
350元/天
200元/天
200元/天
县级市/县
300元/天
150元/天
150元/天
市内交通费
的士
按实报销
30元/天
/
凭据报销
巴士
按实报销
按实报销
按实报销
伙食补助费
/
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出差期间伙食费按正常上班发放。
业务款待费
4.2.1原那么上只有副经理级以上人员可以申请款待费用
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