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医院审计报告范本.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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医院审计报告范本
****医院:
我们接受托付,于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日派出审计小组对____医院(以下简称贵院)XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月 31日期间的收支状况及截止XXX医院审计报告范本
****医院:
我们接受托付,于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日派出审计小组对____医院(以下简称贵院)XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月 31日期间的收支状况及截止XXXX年XX月XX日的财务状况进行了就地审计,并对内部限制状况进行了测评。贵院供应了会计凭证、账簿、报表及其他相关资料,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵院负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵院XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月 31日期间的收支状况及截止XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月 31日的财务状况以及内部限制发表审计看法。我们的审计是依据《XXXX》进行的。在审计过程中,我们结合托付事项的实际状况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、基本状况
_____医院系依据__市卫生局“卫函[ 4]191号”《关于__医院变更为__医院的通知》,由原“___医院”变更而来。举办单位:___市卫生局;事业单位法人证书号:事证第____号;宗旨和业务范围:为人民卫生事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、一般外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、儿科、中医外科、针灸推拿、
急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、介入放射、医学检验科;居处:____;法定代表人:___;开办资金:___万元;现有职工___人(其中:在编在职职工__人,离退休人员__人,聘用职工___人);床位编制数___张。
二、内部限制状况
在审计过程中,我们了解了贵院内部限制中有关会计制度、会计机构和人员职责

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  • 时间2022-06-08