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费用内部审计报告.docx


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费用内部审计报告
内部审计报告格式
2022-11-01 14:56 内部审计报告格式
内部审计虽然不参加单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为
集团公司的经济监督机构,其作费用内部审计报告
内部审计报告格式
2022-11-01 14:56 内部审计报告格式
内部审计虽然不参加单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为
集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。
集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,
社会审计遵循的是《独立审计准则》,而内部审计遵循的是《内部审计准则》。因此两者在审
计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的。
从而使内部审计报告对集团公司内部限制的健全有效,会计信息的真实合法完整,经营
绩效,经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议。
内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并
对外保密。
而社会审计主要围绕会计报表进行,对会计报表发表看法,对外出具《审计报告》,具有
鉴证作用,须要对股东、债权人、及社会公众运用人负责,社会审计出具的《管理建议书》
仅仅指出内部限制制度及执行的不足,出具建议。
但内部审计与社会审计在工作上具有一样性,在审计内容、审计依据、审计方法等方面
有一样之处。因此《独立审计详细准则第7号--审计报告》某些要求,值得我们在写内部审
计报告时参考,如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部
审计报告中也须要体现。
须要指出的是内部审计报告更突出对内部限制的关注,要针对内部限制制度及执行的不
足提出详细审计看法及惩罚建议,这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。
以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容,目的是希望大家共同探讨。
一、封面
***公司机密内部审计报告
报告名称:关于abc的审计报告
报告编号:abc集团内审字[200x]第0xx号出具
报告时间:200x年xx月xx日
报告抄送:董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门
二、报告正文
关于abc分公司的审计报告
abc集团内审字[200x]第0xx号
我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公

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  • 时间2022-06-08
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