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中航一集团审计部部长绩效指标.docx


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文档列表 文档介绍
审计部部长绩效指标
指标项
考核目的
考核内容/方法
审计工作制度建
设改进力度
制度持续改进
每口年改进审计工作业务流程和各项
规定一次,每年更新审计业务工作规
范□次
工作计划性
保证审计工作

审计部部长绩效指标
指标项
考核目的
考核内容/方法
审计工作制度建
设改进力度
制度持续改进
每口年改进审计工作业务流程和各项
规定一次,每年更新审计业务工作规
范□次
工作计划性
保证审计工作
计划性、有序

有、无年度/阶段性工作计划,缺少
的个数和种类
审计项目完成的
数量
保证审计氾围
的广度
实际完成的审计项目数量与计划数
量的差异
审计报告完成的
质量及及时性
及时提供有效
审计指息
审计报告中被审项目/单位情况揭示
的客观程度;审计报告提交比计划延
迟天数□天
指导企事业单位
加强内控体系的
建设
加强企事业单
位内控建设
每年对企事业单位建设内控体系提
出口条建议
开展企事业单位
业务交流、培训
的次数
加强企事业单
位内控建设
实际开展次数对比计划次数
审计所发现的违
法、违规现象次

保证审计质量
本年度审计发现企事业单位各类违
规现象口次
指标类别任务绩效
考核人副总经

因审计发现违规
现象而避免集团
经济损失的金额
保证审计质量
因审计发现违规现象而避免集团经
济损失的金额
未被审出的被审
单位财务漏洞
保证审计质量
审计没有发现的后现重大财务漏洞
和问题[否决性指标]

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  • 上传人百里登峰
  • 文件大小50 KB
  • 时间2022-06-15