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资金管理自查报告.docx


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资金管理自查报告
资金管理自查报告范文
资金管理自查报告1
接到总部转发的XX集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(XX财字
[20XX]4 号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小 组,对单位资金管理资金管理自查报告
资金管理自查报告范文
资金管理自查报告1
接到总部转发的XX集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(XX财字
[20XX]4 号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小 组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
一、制度建立及执行情况
1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法 规制度。
2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、 资金管理执行方面
1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽 收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。
2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有 相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用 行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支 标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥 发奖、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内 容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。
三、 资金安全管理方面:
1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工 资、奖金的发放采取银行代替发放,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对, 确认无误后结账。
2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的'职责权限,使 其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落
实。
4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单 位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不苟,严守职业道 德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部 资金损失由责任人自行承担。总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自 纠,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
资金管理自查报告2
为认真落实省财政厅和市委、市政府的工作要求,扎实开展涉农资金专项清理 检查,根据《市财政局关于开展涉农资金检查工作方案》,文件精神,管好用好财 政惠农资金,提高资金的使用效益,发挥财政涉农、惠农资金对改善农村生产生活 条件、促进农民持续稳定增收的积极作用,防止资金管理使用中存在的违纪违规行 为,按照市、县统一部署,我们集中力量对20xx年的财政涉农资金进行了认真自 查,现将有关情况报告如下:
一、建立机构,落实责任
按照市、县要求,我乡庚即成立了乡财政涉农资金管理使用自查工作领导小 组,由党委书记任组长,纪委书记任副组长,

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  • 时间2022-07-23
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