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内部审计述职报告
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一、坚持“围绕中心、效劳大局〞,主动开展内部审计工作
全市内审机构密切围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部
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五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格根据合同法规定,对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2021年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同发展报告259份。合肥市建立投资控股(集团)有限公司严格根据《集团公司合同管理暂行方法》标准合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避开潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险掌握职能。
二、突出效劳理念,努力推动内审协会建立
合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参加下,在市审计局机关各部门的大力支持和协作下,仔细履行章程给予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和打算,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、效劳、沟通职责。一年来,市内审协会以效劳为理念,主要做了下列工作。
一是推动内部审计职业化建立。第一,抓好内审人员继续教导和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。按照安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2021年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年〞活动,组织了一系列活动,进一步标准审计行为,推进内部审计工作进展。2021年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的主动性格外高,共有260余人参与了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓励。培训班招聘了安徽财经大学教师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计工程质量管理、内部审计文书标准化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素养和业务技能,建设健全内部审计制度,促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了主动的作用。第二,继续做好CIA考试的宣扬、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力,2021年共组织了30人参与考试。
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二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨。为进一步推进内部审计工作进展,合肥市内审协会主动组织全市各内部审计单位主动参与省内部审计师协会组织开展的2021—2021年以来全省优秀内部审计工程的评选,以及2021年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量掌握与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计〞工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的互相应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。
内部审计述职报告
一年来,审计部根据董事会的要求,严格执行《中国内部审计准那么》和集团《内部审计暂行方法》,主动探究和改良内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX年内部审计工作总结如下:
一、领导重视,内部审计监视效劳职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作赋予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进管理〞,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,主动整改。为了强化公司管理监视体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部按照集团经营管理状况制订了审计工作打算,决定重点监视、审计的工程和范围,逐步完美了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监视效劳职能得到了进一步的加强。
二、过程管控,内部审计监视效劳工作取得了初步的功效
结合公司的生产和经营管理状况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的详细状况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作根本上得到了受审单位的协作与支持,主要审计事项根本按打算完成,全年共完成审计事项146项。其中,对各子
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