登录
|
注册
|
QQ账号登录
|
常见问题
联系我们:
我要上传
首页
浏览
幼儿/小学教育
中学教育
高等教育
研究生考试
外语学习
资格/认证考试
论文
IT计算机
经济/贸易/财会
管理/人力资源
建筑/环境
汽车/机械/制造
研究报告
办公文档
生活休闲
金融/股票/期货
法律/法学
通信/电子
医学/心理学
行业资料
文学/艺术/军事/历史
我的淘豆
我要上传
帮助中心
复制
下载此文档
内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示.docx
文档分类:
论文
|
页数:约5页
举报非法文档有奖
分享到:
1
/
5
下载此文档
搜索
下载此文档
关闭预览
下载提示
1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
同意并开始全文预览
(约 1-6 秒)
下载文档到电脑,查找使用更方便
下 载
还剩?页未读,
继续阅读
分享到:
1
/
5
下载此文档
文档列表
文档介绍
内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示.docx
内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示
李宏伟
摘 要:以内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示为主要内容进行阐述,结合当下内部控制理论,探讨内部控制和内部审计之间存在的辩证关系,并从石油企业内部审计工作中资源现
内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示
李宏伟
摘 要:以内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示为主要内容进行阐述,结合当下内部控制理论,探讨内部控制和内部审计之间存在的辩证关系,并从石油企业内部审计工作中资源现状、石油企业内部审计外部环境现状、内部审计工作遵循的发展原则、石油内部审计工作发展对策几方面进行深入探讨和分析,以期加强内部控制理论在石油企业内部审计中的应用。
Key:内部控制理论;石油企业;内部审计;外部环境
:F239 文献标志码:A :1673-291X(2019)16-0081-01
引言
内部审计机制是企业实施的一种会计机制,对企业以及组织内部的业务进行独立管理和评价,以此为依据,保证企业内部能够严格遵循国家规定进行工作,并且能够得到企业资源的合理应用,使得企业战略性目标得以实现。而内部控
制是比较重要环节,一旦控制不到位,则会使得整个运营出现一定问题,给企业带来严重影响,并且使得企业整体形象受到严重侵害。
一、内部控制理论
内部控制简单分析就是企业对内部进行有效管理和控制,直到现在,是最具权威性的定义内容,就像是美国COSO的定义。内部控制主要是借助对员工以及管理者的影响,实现企业经营活动效果,使得财务表表更加精准和具体,为企业经济发展提供有利条件,也就是内部控制就是对企业内部不同人员进行有效监督和管理。最早提出内部控制的是1936年美国会计师协会,在实际实施中需要依靠五个基本因素进行,也就是现在比较倡导的COSO定义,主要是企业经营风险、内部控制、内部环境以及风险评估和监督等。在后期执行中对其不断改进和创新,在原有基础上对其进行增加,添加了三个要分别是企业目标、风险识别以及应对措施。
二、内部控制和内部审计之间存在的辩证关系
内部审计机制是企业内部控制环境的要素之一,对于企业其他要素具有监督和评价的作用,在企业实施的终极目标就是对未来可能存在的一切风险进行合理评估和与策划,以此形式不断加大内部管理力度,建立健全内部管理机制,依据实际情况指定企业运营基本目标。所以能够看出,内部控制和企业内部的审计之间是共同进步发展,相互促进和辅助的关系。两种存在关系主要体现在以下两方面:第一,内部审计是企业内部控制的一种基本手段,在进行内部控制工作时,坚决不能忽视内部审计工作的价值和有效性,并且,内部审计工作的有效实施一定要以企业内部管理的创新和改进为主[1]。第二,内部控制为内部审计做好保障,一个全面、合格的内部控制机制可以为企业提供更多有利条
件,使得机构更加健全,保证内部审计工作能够正常有效地进行。否则将会使得内部审计工作出现各种不良问题,对企业整体运行和发展造成严重影响。
三、现在我国石油企业内部审计工作存在的问题
随着国际经济逐渐从危机之中恢复过来,世界上各个行业也开始逐渐地恢复和复苏,石油行业是我国经济的重要支柱,在现阶段更要大力发展内部审计工作,对企业进行严格监控,使内部审计工作能够满足企业内部管理的真实
内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
猜你喜欢
2025年福建省医学基础知识模拟试题
5页
2025年直角三角形的存在性问题问题含答案
29页
2025年生物选修三知识点总结归纳
12页
2025年物理磁场练习题含答案
9页
2025年牛津英语9BUnit3Robots知识点及语法梳理..
7页
2025年火电厂烟气脱硫脱硝一体化技术
7页
2025年溶剂对紫外吸收光谱的影响
2页
服装纸样与工艺基础
31页
2025年浙教版八年级下测试题1.3第1课时二次根..
6页
2025年浅谈感恩教育
7页
2025年浅谈中西方餐桌礼仪差异
7页
2025年沪教版牛津英语5A期末测试卷
9页
2025年江苏省南京市中考化学真题试题含解析
12页
2025年比选文件
14页
2025年模拟电子技术期末试卷及答案C卷
7页
相关文档
更多>>
非法内容举报中心
文档信息
页数
:
5
收藏数
:
0
收藏
顶次数
:
0
顶
上传人
:
科技星球
文件大小
:
20 KB
时间
:
2022-08-16
相关标签
内部控制审计论文
企业内部审计制度
企业内部控制论文
企业内部控制制度
企业内部控制制度论文
内部控制审计报告
内部控制审计方案
企业内部控制管理制度
企业内部控制规范
企业内部控制手册
期刊/会议论文
开题报告
管理论文
社科论文
文学论文
医学论文
哲学论文
艺术论文
法律论文
自然科学论文
通讯论文
论文指导/设计
毕业论文
大学论文
最近更新
2025年简历个性自我评价
谈小学品德与社会课程设计理念[论文]
2025年生物实验室工作计划锦集九篇
2025年简单英文辞职信
2025年生日邀请函(集合篇)
2025年会计实务会计检查的方法有哪些-
2025年生日教案优秀
关于下一步内部控制工作的计划
灯光师培训课件-珍珠系列控台操作与技巧
经济课程设计答辩
2025年仁爱英语八年级上册单词表
关于2025年医院工作计划
2025年班长辞职申请书(汇编篇)
共青团上半年工作总结及下半年工作计划范文..
2025年人教版高一数学期末复习公式总结及综..
2021年寒假实习报告
2025年人教版植物的激素调节单元测试题汇总..
2025年人教版小学语文二年级上册第3单元试卷..
医院定岗定编方案
学前教育学课程标准
高中化学选修三晶胞省公开课一等奖全国示范..
抖音直播带货运营手册(运营流程)直播带货的..
25题产品运营岗位常见面试问题含HR问题考察..
煤矿井下掘进过交叉口安全技术措施
监狱民警目标管理考核实施办法精选文档
文殊菩萨修法仪轨及导论
讲道学课程讲义
石材工艺学石材概论
在线
客服
微信
客服
意见
反馈
手机
查看
返回
顶部