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产品防护控制程序.docx


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产品防护控制程序
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《产品防护护控制程序序》
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会签部门
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修改前内容容
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产品防护控制程序






































































































1、目的
为了了保证产品品在标识、搬运运、储存、保保管、包装装、保护和交付付过程中得得到有效的的控制,保保证产品的的完整性,避免产品质量恶化,满足客户要求。
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产品防护控制程序
2、适应范范围
适用用于本公司司内所有产产品。
3、职责
::负责领用用的材料(或或零件)、半成品、未入库成品等的防护工作。
:负责成品的储存存、防护和和保管。
:负责原材料料等非成品的储储存、防护护和保管。
:负负责交付产品的防护护工作,准确、及及时、安全全地交付给客户。
::负责所检验产品的的防护工作。
::负责所采购购的产品在在途的防护护工作。
4、工作流流程

,按照产产品堆放要要求堆放。重物放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,妥善保护产品标识,确保搬运过程中处于良好的质量状态。
,放置地地面应平稳稳;看清标标识,不得倒放放。
,不不得超越厂区规划划道路宽度度,单层高高度不得超超过物料架架高度,叠叠放层数不不得超过
规定定的层数。
、升升降机、叉叉车等载物物工具时,应应遵循《设设备操作标标准书》,防防止损坏产产品。
,应应对搬运的的产品采取取防淋措施施,以免雨雨、雪、、风风、雾损坏坏产品。

::待检区、良良品区和不不良品区。
:仓仓储场地须须通风、通通气、通光光、干净,白白天保持空空气流畅,根据天气变化开关门窗,
以保保物料干燥燥,防止受受潮。
、常温环境境下(或者者产品要求求的特定环环境)储存存。
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产品防护控制程序

:
防火、防水水、防压;;
定点、定位位、定量;;
先进先出;;
不直接接触触地面;
相似易混产产品应明晰区分分放置。
“上小下大大,上轻下下重”。
,严禁禁直接摆放放在地上,应应放货架或或卡板上进进行隔离。
、报废产产品必须分分开储存。
,下班时时应关好门门窗及电源源。

,需需遵守“三远离,一一严禁”的原则,即即“远离火源源,远离水水源,远
离电源,严严加混合堆堆放”。
,并并有专人管管理。
,严严禁做与本本职工作无无关的事情情。
“十二防”安全工作作,即防火火、防水、防防锈、防腐腐、防蛀、防防磨、防防爆、防电电、防盗、防防晒、防倒倒塌、防变变形。

,按按消防部门门颁发的标标准配备,每每季度定期期检查一次次,确保其其使用功能能,严严禁占用消消防通道。
《产品品保质期作作业办法》执执行。


:成成品入库时时仓管员核核对所开单单据与实物物是否一致致,无误后后在《成品品入库单》上签名挂上《物料标示卡》将成品收入指定仓位,并及时做好成品入帐手续,具体依《成品入库作业办法》执行。
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产品防护控制程序
:仓仓管员根据据《材料采采购订单》核核对《交货货单》,将将材料放在在待验区后后通知IQQC进行检检验。检验验合格后,仓仓管员点收收来料数量量,并将实收收数量填入入《材料入入库单》,资资料员根据据仓管员填填写的收数数量输入电电脑。仓管管员将来料料放到规定定储位,挂挂上《物料料标示卡》,并并及时登记记材料明细细帐。若IIQC一时时无法判定定来料是否否可用,或或需上级主主管进一步步确认的,由由仓库在《交交货单》上上填暂收数数量后将来来料放置在在待验区,但但《交货单单》不作为供应商商对帐、请请款依据。
《入库库单》入库库。
《外发发加工作业业办法》执执行。
《半半成品转移移单》进行行交接。
,由仓管员员按客户提提供之清单单数量进行行点收登入入帐册上,并注明明客户名称称,如有不符符应通知没没贸易部联联系客户,按按照《顾客客提供财产产控制程序序》执行。
:仓管员员将退回成成品放在待待检区,挂挂牌标识,并并通知品管管部、贸易易部、生生产部、技技术部主管管进行处理理。
:因因生产订单单取消、订订单数量减减少、用料料清单修改改或不良率率低于设定定之标准损耗量时时多出的原原物料,由由生产单位位物料员开开具《退库库单》,分分类整理好好退至仓库库,经IQQC检验合合格后,由由仓管员负负责清点退退料数量并并及时登记记材料明细细帐。
、报报废品退库库
领领用后属于于原材料不不良之物料料由生产单单位整理分分类,开具《不不良品报告告表》,依依《退料作作业业办法》退退仓库换料料,由仓库库通知采购购联系供应应商进行补补料更换,并以红字字冲帐。报报废品由生产产单位整理理分类开具具《不良品品报告表》经经IPQCC制程品管管确认后退退废品库。

:仓管员员收到《出出货通知》后后,开出《成成品出库单单》,由仓仓储部监柜柜人员核实实货柜各种种单证后,和和OQC监监督成品出出货,防止止数量和品品质异常事事故的发生生,仓管员员及时做好好成品出库库手续,具具体依《成成品出库作作业办法》执执行。
:由由领料部门门物料员开开具《领料料单》,经经核准后交交至仓储部部计划员处处审核。
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产品防护控制程序
仓管员收收到有效《领领料单》后后即按单发发料给物料料员,并及及时登记材材料明细帐帐,具体依依《原材料出出库作业办办法》。

《仓仓库平面图图》挂于仓仓库明显处处,当物料料存放区域域有变
更时,平平面图应做做相应变更更。
,定期期清理仓库库呆滞料和和不合格品品。
,仓仓管员应通通知品管部部进行重检检。重检不不合格物品品按《不合合格品
控制程序序》进行处处理。
,对不不同的产品品,在进仓仓后要有明明显的标识识。
,月末仓仓管员进行行抽点做出出《库存报报表》,年年中进行物物料大盘点点保持帐物物一致。
“5S”活动。
《仓仓库管理办办法》。
,具具体依《安安全库存作作业办法》执执行。
、防防护
《产产品包装标标准》执行行
5、相关文文件
《不不合格品控控制程序》
《设设备操作标标准书》
《产品包装标准》
《仓仓库管理办办法》
《外外发加工作作业办法》
《安安全库存作作业办法》
《成成品入库作作业办法》
《成成品出库作作业办法》
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产品防护控制程序
《消消耗品作业业办法》
6、相关记记录
《成成品入库单单》
《材材料采购订订单》
《交交货单》
《入入库单》
《成成品出库单单》
《领领料单》
《退退库单》
《库库存报表》
《半半成品转移移单》
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产品防护控制程序
领料单QRR-0622
领料部门领料日期:发料料仓库:领料类型型:№:
序号
生产订单号号
物料编码
名称
规格型号
仓位
单位
应发数量
实发数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
申请人:发料员员:材料会会计:审核::核核准:
退库单单QR-0663
退料部门退退料日期:退料仓库:退退料类型:№№:
序号
生产订单号号
物料编码
名称
规格型号
仓位
单位
数量
检验员意见见
备注
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









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申请人:发料员::材料料会计:检验员:审审核:核准::
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