原辅料发放标准操作规程.doc起草部门
质管部
颁发部门
GMP办公室
颁发日期
制定人
制定日期
文件编号
SMP-D-001-1
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
分发
人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
l、目的: 原辅料发放的准确性。
2、范围: 原辅料仓库。
3、责任: 仓管员、QA检查员。
4、程序
仓管员根据生产部开具的领料单以及掌握的货位卡按先进先出的原则发
放。
按领料单备料,填写实际备料数量。
在原辅料货位卡上记录发放的日期、领料单号、领用部门、数量等内容。
复核人对领料单及实际发货量进行核对,不得有误,最后在单据上签字。
经受料人的确认后,双方在领料单上签字,由仓管员将备好的原辅料送到
生产部的电梯口。
领料单二、三、四联由仓库存档,原辅料连同领料单第一联交生产车间。
当一批原辅料使用完毕,该批原辅料的货位卡应各存归档,保存于仓库。
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