采购部巡店报告
编号:
店: 店长: 采购人员: 日期:
序号
内容
结果
责任人
完成期限
完成人
完成时间
备注
1
新品是否已到货
2
新品是否已上架,陈列是否符合要求
3
货架商品的陈列是否与陈列图一致
4
是否有不在系统的商品
5
供应商送货是否准时、准确
6
商品缺货是否严重和做缺货报告
7
滞销商品是否已做报告
8
商品索赔是否按流程、及时
9
是否有库存积压过大的商品
10
是否有商品质量问题
11
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注: 此表由店长签名后留底一份,另一份采购部留底,完成期限、结果由采购员填写,责任人由店长填写,完成人、完成时间由完成人填写,由督导反馈信息给采购部。
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