工会,审计报告基层工会经费收支情况审计结果报告单单位:XXXX公司工会年度 XXXX公司工会经审会关于对XXXX公司工会XX年工会经费收支情况的审计报告XXXX公司工会委员会: 按照XXXX总工会的要求,我会于3月19日—3月20日对XX年的工会经费收支情况进行了审计,现将情况报告如下: 一、基本情况 XXXX公司XX年度职工平均人数XXX人,固定资产XXXX万元,工资总额XX万元。二、审计情况, 经审计,XX公司工会XX年度收入合计为XX元。其中:会费收入XX元、拨交经费收入XX元、上级补助XX元、行政补助收入XX元、其它收入XX元。支出合计XX元。其中:职工活动费共支出XX元、维权支出XX元、业务支出XX元、行政支出XX元、事业支出XXX元、其他支出XXX元。本年度结余XX元,累计滚存XXX元。三、审计评价: 根据经费使用的具体规定,经审委员会审查工会经费收支明细账及经费支出原始单据,各项支出所列内容均符合《工会法》之相关规定。四、存在的问题: 本年度没有职工教育、培训等方面的支出。五、审计意见及建议: 建议在职工教育、业务培训方面给予一定的投入,以增强职工及工会干部的工作能力。 XX公司工会经费审查委员会年月日篇一:省工会审计报告关于对a单位XX年度经费进行审计的报告 a单位: 根据审会的年度审计计划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年月日至日,对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。a单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。根据审计结果,现出具审计报告如下: 一、被审计单位基本情况 a单位所管辖个基层。a单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。财务部统一管理经费。截止XX年12月31日资产总额为元,负债为元。净资产万元,资产负债率%。二、审计结果 XX年度财务收支情况 1、收入情况: 财务账面总收入元,完成预算的%,其中: ⑴会费收入3,09年完成预算的%。⑵拨交经费收入2元,09年完成预算的%。⑶其他收入53元, ⑷上级补助收入52元。 2、支出情况经费支出总额为4元,09年完成预算的%,其中: ,占总支出的%。占总支出的%。截止XX年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。 1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库存现金余额相符与资产负债表相符;银行存款元,银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产元。截止XX年12月31日账面资产、负债、净资产情况: 1、资产情况:至XX年12月31日资产账面数34元,其中:库存现金为1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元。 2、负债总额:至XX年12月31日负债账面数,其中:其他应付款。 3、净资产情况:,其中:固定基金72元,专用基金00元,经费结余2元。专项资金 1、,共计元。报a单位0,元。原始凭证报a单位审核审批。配套资金,元。 2、帮扶中心资金XX年收入元,支出170,.62元,结余,元,其中: 现金5,元,银行存款元。审计中发现的主要问题: 1、加强年度预算编制的预测性和科学性。对年度无预算和超预算列入决算的项目,应按《预算管理办法》规定,履行追加审批程序。经审办应严格审查本级预算草案,对年度编制的会议费和开展各项活动、专项资金支出的预、决算应进行细化。 2、进一步加强固定资产管理。截止XX年a单位固定资产总值万元,其中新增固定资产万元。按《会计制度》规定,每年财务部门、实物管理和审计等部门应对固定资产库存材料进行全面定期盘点,做到账账相符,账物相符,切实掌握各类固定资产的增减变化情况,避免资历产的流失,确保财产物资安全、完整,确保资产的增值保值。 3、加强专项资金监督管理。a单位经审办按规定,应对扶贫帮困资金、送温暖资金和工作经费进行年度专项审计。 4、加强货币资金管理。超限额支付货款,日库存现金余额过大,其中有日库存现金余额达元。财务人员应做到库存现金日清月结,杜绝发生现金支付、超限额和库存限额大的现象。 5、加强规范财务收支核算。XX年无会议预、决支出万元,开展活动发放奖品无明细和印刷费无数量、单价目万元。应按会计制度核算每一项财务收支业务,建立各项财务收支审批手续和细化财务收支款、项、目预算制度。 6、会计核算中存在的具体问题,已与有关人员口头交换了意见。 XX年12月17日篇二:工会审计报告撰写的规定工会审计报告撰写的规定第一条为规范审计报告的撰写,依据《审计机关审计报告编审准则》,制定本规定。第二条审计报告是指审计组对审计事项实施审计后,就审计工作情况和审计结果向派出机构提出的书面文书。第三条审计报告的具体内容主要包括: 标题:一般为“对××单位××年×××的审计报告”; 主送单位:为审计组的派出机构; 审计报告正文
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