工会审计报告_审计报告.doc工会审计报告—审计报告根据审会的年度审计计划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年月日至日,对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。A单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。根据审计结果,现出具审计报告如下:一、 被审计单位基本情况A单位所管辖个基层。A单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。财务部统一管理经费。截止2015年12月31日资产总额为元,负债为元。净资产万元,资产负债率%。二、 审计结果(一)2015年度财务收支情况1、收入情况:财务账面总收入元,%,其中:⑴会费收入3, %。⑵拨交经费收入2元,%0⑶其他收入53元,⑷上级补助收入52元。2、支出情况经费支出总额为4元,%,其中:(1、职工活动经费0元,(,宣传活动费&,其他活动费元),占总支出的%。(2、业务费元,(会议费:元。其它业务费支出4元,)占总支出的%。(3、行政费元。占总支出的%。(4、补助下级支出元。占总支出的%。3、其他支出账面数00元,%03、经费结余情况。本年收支相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。(二) 截止2015年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库存现金余额相符与资产负债表相符;银行存款元,银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产丿lao(三) 截止2015年12月31日账面资产、负债、净资产情况:1、 资产情况:至2015年12月31日资产账面数34元,其中:库存现金为1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元。2、 负债总额:至2015年12月31日负债账面数,其中:其他应付款。3、净资产情况:,其中:固定基金72元,专用基金00元,经费结余2元。(三) 专项资金1、,。报A单位0,。原始凭证报A单位审核审批。配套资金,。2、,支出170,.62元结余,,其中:现金5,,。(四) 审计中发现的主要问题:1、加强年度预算编制的预测性和科学性。对年度无预算和超预算列入决算的项目,应按《预算管理办法》规定,门夂IJ 十Jkuz|Jtl/J
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