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救灾资金管理和使用自查报告 - 自查报告.doc


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救灾资金管理和使用自查报告-,,(其中敬老院3万元)。资金申请和审批程序规范、财务管理规范、账务清晰、评定程序严格,除敬老院3万元和部分冬春资金外均通过一卡通直接兑现到受益人手中,无优亲厚友、截留挪用行为。二、存在的问题1、有资金使用超范围现象。,由于无资金来源,用救灾资金解决。2、资金兑现不及时。救灾资金有款年度兑现情况,有些资金跨的时间还很长。3、部分资金没有通过一卡通发放。两个年度的部分冬春资金使用由于均在年终安排,时间紧,受益户没有及时提供银行账号,存在由党委会研究后,由政府出文,然后资金拨付到民政办,由民政办通过村民委员会将资金直接兑现到受益人手中。4、没有按要求建立受灾人员冬春救助工作台账。三、整改措施1、加强救灾资金管理。所有资金均通过一卡通及时按要求兑现到受益人手中。2、不擅自扩大救灾资金的使用范围。严格按资金的使用性质兑现救灾资金。3、建好受灾人员冬春资金台账。

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  • 上传人raojun00001
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  • 时间2019-11-13