内部市场管理办法.doc内部市场管理办法第一章总则第一条为规范公司内部市场运作,强化流程管理,优化资源配置,不断提升内部市场管控执行力,实现支持企业与钢铁主业互惠共赢、和谐发展,制定本办法。第二条本办法所称“内部市场J是指公司各单位与支持企业之间在《内部市场业务目录》的范内从事的材料、设备、备品配件等资源供应和工民建筑、设备安装及维(检)修、各类劳务等方面的交易关系。第三条本办法所称“支持企业是指与公司存在关联交易的全资子公司和改制企业,以及与公司存在历史渊源的集体企业。支持企业分为I类支持企业与II类支持企业,全资子公司及改制企业为I类支持企业,集体企业为II类支持企业。第四条内部市场关联交易的基本原则(一)适度支持,合理竞争,规范有序,执行得力。(-)同质同价的前提下优先,先I类后II类,维护公司整体利益。(三) 不重复投资、不重复建设,适应主业发展大局。(四) 确保用户单位对质量、交货期、服务的要求。(五) 符合国家法律、法规和市场交易的一般法则。第五条公司成立内部市场管理领导小组,由公司总经理、党委书记任顾问,由公司主管领导任组长,成员组成为公司副总师及投资管理部、财务部、法律事务部、人力资源部、监察审计部、市场部、机动设备部、生产质量管理中心、采购部、技术改造指挥部、技术中心、规划部、安全生产部、等部门部长。内部市场管理领导小组职责为:(一)负责内部市场重大问题的决策。(-)负责对内部市场管理办公室协调和裁决有异议的事项进行复议,并作出最终裁决。(三)听取内部市场管理办公室对本办法执行情况的汇报。第六条内部市场管理领导小组下设内部市场管理办公室,内部市场管理办公室设投资管理部,投资管理部部长任办公室主任,投资管理部主管副部长任办公室副主任。内部市场管理办公室职责为:(一) 负责起草、修订内部市场相关管理制度。(二) 负责内部市场监督、检查、协调等日常工作,定期对内部市场运行情况进行通报。(三) 负责受理内部市场有关事项的投诉,组织内部市场管理成员单位对内部市场有异议的事项进行协调,并作出裁决,对重大事项的裁决提出意见报请公司内部市场管理领导小组议决。(四) 负责研究支持企业的发展方向和产业定位,并向内部市场管理领导小组提出相关建议和方案。(五) 负责组织对支持企业内部市场业务的准入审查。(六) 负责办理业务主管部门内部市场业务招标、外委的审批与各支持企业内部市场业务外委以及劳务外协的备案。(七) 负责对内部市场相关事项提出奖惩意见,会同有关管理部门对违反内部市场管理制度的单位与责任人提出行政、经济考核意见。(A)负责内部市场的其它相关管理工作。第七条职能部门的职责财务部为内部市场业务交易价格的主管部门,负责组织相关业务主管部门研究并制订内部市场业务交易价格定价与调控等相关文件,并对各项业务交易价格进行监管。各业务主管部门负责对各自分管的内部市场业务质量、交货期、服务等进行监管,负责办理支持企业的工序外委、劳务外协的审批。第二章内部市场的交易程序与管理第八条由内部市场管理办公室组织各业务主管部门编录及修改《内部市场业务目录》(以下简称《目录》),经公司审查通过后发布。内部市场管理办公室对《目录》实施动态管理,定期组织对支持企业及其下属企业的内部市场资格与业务范围进行审验,同时根据业务主管部门对内部市场质量、交货期、服务等的综合评价,对《目录》进行不定期调整,对《目录
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