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内部审计报告征求意见.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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内部审计报告征求意见.doc内部审计报告征求意见审计报告征求意见稿格式关于XXXXXXX年度XXX的审计报告根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于XXXX年X月X日至X月X日,对XXX单位XXXX年度XXX进行了审计。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由XXX单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合XXX单位实际情况,实施了必要的审计程序。一、 被审计单位的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等]二、 审计结果及评价财政、财务收支情况审计发现的主要问题审计评价的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行)三、 审计处理初步意见四、改进意见和建议赴XXX审计组审计组组长:XXXX年X月X日关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于XX年3月20日至XX年8月11日对我单位XX年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于XX年8月12日收悉。我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。经党组研究,同意你局对我单位XX年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。阜南县总工会XX年8月12日附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书向被审计单位征求意见审计报告征求意见书根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将XXXX年XX月XX0至XXXX年XX月XX0对

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  • 上传人小雄
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  • 时间2020-07-08
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