利润表会企02表编制单位:XXXX股份有限公司2012年12月单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入减:营业成本营业税金及附加 1200 销售费用 10000 管理费用 76100 财务费用 51800 资产减值损失 19900 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 85000 减:营业外支出 4000 其中:非流动资产处置损失 4000 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 36960 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益(二)稀释每股收益资产负债表会企01表编制单位:XXXX股份有限公司2012年12月31日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额流动资产: 流动负债: 货币资金短期借款交易性金融资产 10000 交易性金融负债 0 0应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项 0 0应收利息 0 0应付职工薪酬 30100 3500应收股利 0 0应交税费 7370 450其他应收款 1200 2500应付利息 53800 0存货应付股利 0 0一年内到期的非流动资产 0 0其他应付款 16700 16700其他流动资产 0 0一年内到期的非流动负债 0 流动资产合计其他流动负债 0 0非流动资产: 流动负债合计可供出售金融资产 0 0非流动负债: 持有至到期投资 0 0长期借款长期应收款 0 0应付债券 0 0长期股权投资长期应付款 0 0投资性房地产 0 0专项应付款 0 0固定资产预计负债 0 0在建工程递延所得税负债 0 0工程物资 92500 0其他非流动负债 0 0固定资产清理 0 0非流动负债合计生产性生物资产 0 0负债合计油气资产 0 0所有者权益(或股东权益): 无形资产实收资本(或股本) 开发支出 0 0资本公积商誉 0 0减:库存股 0 0长期待摊费用 90634 盈余公积递延所得税资产 0 0未分配利润其他非流动资产 0 0所有者权益(或股东权益)合计非流动资产合计资产总计负债和所有者权益(或股东权益)总计
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